Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
21,850 Dominican Pesos
Request Reference:
SIUBEN-UC-CD-2017-0070
Request Name:
Servicio de Mantenimiento y Reparación a las Impresoras de la Regional Valdesia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Mantenimiento y Reparación a las Impresoras de la Regional Valdesia
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2017 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2017 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2017 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2017 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2017 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2017 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2017 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/06/2017 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2017 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2017 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CERT-0068
Documento de Justificación:
CERT-PPAF-0068.pdf
Valor total del presupuesto
21,850.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.2.8.7.05
21,850.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.248410
09/06/2017 12:26
25,134 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
25,134 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
21,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Cambio del Kit de Mantenimiento Completo
1
UD
13,500
13,500.00
2
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO, Impresora HP laserjet M4345, SERIAL: CNDB5K443 REGIONAL SAN CRISTOBAL CONTACTO: ROSA JULIA
1
UD
1,250
1,250.00
3
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO,Impresora HP laserjet m2727 SERIAL: CNG958SNT REGIONAL SAN CRISTOBAL CONTACTO ROSA JULIA
1
UD
1,100
1,100.00
4
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
RESTAURACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL PAPEL
1
UD
2,500
2,500.00
5
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
SERVICIO TECNICO ( TRASLADO A SAN CRISTOBAL)
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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