Contract Notice Detail
Summary Information

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565,850 Dominican Pesos
 
MESCYT-DAF-CM-2017-0027 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/06/2017 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2017 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
231101 
CERTIFICACION DE FONDOS PARA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA.pdf  
565,850.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.01157,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0139,884.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.2.0110,700.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.015,400.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0330,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.016,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01308,400.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.0155,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.4.012,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.3.0112,900.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.25211420/06/2017 13:48803,643.94 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Creatividad Nacional Dominicana, SRL35,606.5 Dominican Pesos
  
 
    Margarita Medina Taller Manos Creativas, SRL637,779.6 Dominican Pesos
  
 
    Grupo Iceberg, SRL130,257.84 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
6,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE VERDE CAJITAS 20UD1503,000.00
    
 
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE FRUTAS 20UD1503,000.00
1.2  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
622,784.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADO EN SPRAY 50UD248.6812,434.00
    
 
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 15PAQ2,50037,500.00
    
 
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO DE 15 LIBRAS 5PAQ1,0005,000.00
    
 
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA GRANDE 20UD2004,000.00
    
 
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01SERVILLETAS BLANCA DE 10 PQ.10UD1,07010,700.00
    
 
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ TOSTADO MOLIDO, 20 PQS, DE 1 LB30UD3,800114,000.00
    
 
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GRANDE 2.25 GLS.25GAL2506,250.00
    
 
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA 40UD502,000.00
    
 
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRIS20UD801,600.00
    
 
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO PARA CALDERO 20UD801,600.00
    
 
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS BLANCAS DE 13 GLS, 24*30 (100/1)50PAQ603,000.00
    
 
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS 20PAQ601,200.00
    
 
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01TENEDORES PLÁSTICOS 20PAQ601,200.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO NEUTRO GRANDE DE 2.25 GLS.50UD60030,000.00
    
 
44102911 - Pañitos limpia(...)
2.3.9.2.01LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO 10UD1501,500.00
    
 
44102911 - Pañitos limpia(...)
2.3.9.2.01PAPEL ALUMINIO 200 SQ. F.T.30UD1504,500.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 1,100UD184202,400.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 400UD250100,000.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS 25/150UD603,000.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PLATOS PLÁSTICOS GRANDES 25/150UD603,000.00
    
 
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPERS NO.3220UD2505,000.00
    
 
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS EN MATERIAL FOAM NO.515CAJ1,20018,000.00
    
 
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS NO.715CAJ1,20018,000.00
    
 
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS NO.1015CAJ1,20018,000.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DEKALIN 10GAL2002,000.00
    
 
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01TELMOS PARA CAFE DE 18 TAZAS 5UD5002,500.00
    
 
48101521 - Planchas de es(...)
2.3.9.5.01ESTUFA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS 1UD1,5001,500.00
    
 
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01BANDEJAS GRANDE REDONDAS PARA SERVIR 5UD3001,500.00
    
 
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01CAFETERA ELÉCTRICA GRANDE 2UD1,0002,000.00
    
 
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01BEBEDERO (AGUA FRIA/CALIENTE)1UD8,0008,000.00
    
 
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01ESCURRIDOR PARA PLATO 2UD7001,400.00
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