Contract Notice Detail
Summary Information

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430,923.06 Dominican Pesos
 
INAPA-DAF-CM-2017-0116 
SERVICIO DE REPARACION 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO DE REPERACION DE UNA ELECTROBOMBA TIPO INATASCABLE, ACOPLADA A UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 208HP PERTENECIENTE AL AC. SAN PEDRO DE MACORIS, OBRA DE TOMA RAMON SANTANA, EQUIPO NO.1 PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA-VI 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

02/06/2017 15:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
360 
360.pdf  
430,923.06 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.2.8.7.06430,923.06  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.26480419/07/2017 10:53508,489.21 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Romero Patnella, SRL508,489.21 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
430,923.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06SERVICIO DE MANTENIMIENTO rebobinado de estator magnético1UD160,000160,000.00
    
 
2
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) cambio de rodamiento 7322-B2UD33,386.5366,773.06
    
 
3
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) cambio de rodamiento NU318E.M1.C31UD21,30021,300.00
    
 
4
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06RETENEDORA cambio de retenedora3UD9502,850.00
    
 
5
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06SERVICIOS DE PINTAR pintura de electrobomba1UD5,0005,000.00
    
 
6
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06SELLO MECÁNICO cambio de sello mecánico2UD62,500125,000.00
    
 
7
72101501 - Servicios de t(...)
2.2.8.7.06SERVICIO DE MANTENIMIENTO mantenimiento a campo magnético1UD50,00050,000.00
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