Contract Notice Detail
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Base Total Price:
16,848.6 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-UC-CD-2017-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA, 2DO. TRIMESTRE 2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2017 15:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2017 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2017 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2017 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2017 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2017 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2017 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.9.01, 2.3.9.8.01, 2.3.3.4.01, 2.3.72.06, 2.6.1.3.01
Documento de Justificación:
CERTIFICADO DE APROPIACION SUMINISTRO-10-05-17.pdf
Valor total del presupuesto
16,848.60
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
7,717.07
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
1,691.44
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
604.80
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
5,050.44
DOP
Configurar
2.3.3.4.01
640.80
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
518.64
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
625.41
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION SUMINISTRO-10-05-17.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.236409
12/05/2017 12:26
19,375.39 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global Office JL, SRL
19,375.39 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,104.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
6
UD
157.49
944.94
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CLIP 1 25MM
1
UD
23.53
23.53
3
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL SUMADORA
20
UD
10.35
207.00
4
14111536 - Tarjetas de pr
(...)
14111536 - Tarjetas de préstamo de bibliotecas
2.3.3.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG.
4
UD
149.5
598.00
5
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.9.9.01
BANDITAS DE GOMA NO. 18
40
UD
15.12
604.80
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
NOTAS ADHES. 3X2 AMARILLO
10
UD
10.71
107.10
7
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.8.01
GRAPADORAS
4
UD
194.91
779.64
8
55101502 - Directorios
2.3.3.4.01
DIRECTORIO DE TELEFONO
5
UD
128.16
640.80
9
44121632 - Afilador de ti
(...)
44121632 - Afilador de tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA OFICINA
24
UD
23.57
565.68
10
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO 40GR
12
UD
79.35
952.20
11
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN GEL 125ML
5
UD
146.05
730.25
12
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24X36 MADERA
2
UD
564
1,128.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
6
UD
4.57
27.42
14
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
12
UD
4.35
52.20
15
60121520 - Carboncillos
2.3.9.2.01
LÁPIZ CON PUNTA 12/1
10
UD
39.6
396.00
16
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ACORDEON 10X12 ALF. DE CARTON
3
UD
269.87
809.61
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES PARA PIZARRA
6
UD
20.37
122.22
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
3
UD
172.88
518.64
19
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.6.1.3.01
MOUSE PAD
3
UD
208.47
625.41
20
44101705 - Bandejas o ali
(...)
44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina
2.3.9.8.01
BANDEJAS DE PARED AHUMADA 2/1
6
UD
355.9
2,135.40
21
44101705 - Bandejas o ali
(...)
44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina
2.3.9.8.01
BANDEJAS DE PARED CLEAR 2/1
6
UD
355.9
2,135.40
1.2
Compra Materiales de Oficina 2 Do Trimestre
-
Subtotal
2,744.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
NOTAS ADHES. 3X3 AMARILLO
6
UD
11.21
67.26
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
4
CAJ
157.49
629.96
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 1 25MM
2
CT
23.53
47.06
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA 5X8
36
UD
14.03
505.08
5
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL SUMADORA
20
UD
10.35
207.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1
20
UD
64.4
1,288.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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