Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,044,480 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-CCC-PEPU-2017-0031
Request Name:
Solución de Equipos de Seguridad de la Red
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERV. SOLUCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA RED PARA LA SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES DE ESTA DGA
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No. 1101, Edif. Miguel Cocco, Ens. Serrallés. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2017 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
10/05/2017 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2017 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
10/05/2017 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
10/05/2017 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
10/05/2017 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/05/2017 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
10/05/2017 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2017 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2017 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/05/2017 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/05/2017 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
N/A
Documento de Justificación:
CONTRATO COLUNBUS VEINTE NUEVE.pdf
Valor total del presupuesto
25,044,480.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.2.8.7.05
25,044,480.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.235219
10/05/2017 14:11
29,424,960 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Liberty Networks Dominicana, SA
29,424,960 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,044,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112101 - Proveedores de
(...)
81112101 - Proveedores de servicio de internet (psi)
2.2.8.7.05
SERV. EQUIPOS FULL GUARD SIEM, PRUEBAS DE PENETRACION EXTERNA E INTERNA, EQUIPOS DE SEGURIDAD
1
UD
24,336,000
24,336,000.00
1
81112101 - Proveedores de
(...)
81112101 - Proveedores de servicio de internet (psi)
2.2.8.7.05
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (IST) 10%
1
UD
590,400
590,400.00
1
81112101 - Proveedores de
(...)
81112101 - Proveedores de servicio de internet (psi)
2.2.8.7.05
IMPUESTO PARA CONSTRIBUCION AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CDT) 2%
1
UD
118,080
118,080.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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