Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
7,654 Dominican Pesos
Request Reference:
SIUBEN-UC-CD-2017-0054
Request Name:
Servicio de refrigerios para personal que participa en el taller ''Función Pública y Relaciones Laborales''.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de refrigerios para personal que participa en el taller ''Función Pública y Relaciones Laborales''.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2017 11:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2017 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2017 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2017 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2017 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2017 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2017 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
PPAF-0041
Documento de Justificación:
certificaciones.pdf
Valor total del presupuesto
7,654.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.2.8.6.01
7,054.00
DOP
Configurar
2.2.4.2.01
600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.234408
15/05/2017 11:12
9,031.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Griselda Montas, SRL
9,031.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de servicios de alimentos y bebidas
-
Subtotal
7,654.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de refrigerios
1
UD
7,054
7,054.00
Mis observaciones:
Menú sugerido: mini wrap de mozarella, genoa y tomate; mini sandwish de crema cheese y puerro; pastelitos de pollo; pastelitos de queso y empanaditas de vegetales, con jugo de melon con piña.
2
78101604 - Vehículos de s
(...)
78101604 - Vehículos de servicios de transporte
2.2.4.2.01
Servicios de transporte
2
UD
300
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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