Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
484,550.26 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES, DESECHABLES Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES, DESECHABLES Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2017 16:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
05/05/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2017 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
09/05/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2017 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/05/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-13-2017
Documento de Justificación:
CONFIRMACION DE FONDOS SEMMA-CM-13-2017.pdf
Valor total del presupuesto
484,550.26
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.1.1.01
12,712.00
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
81,896.40
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
8,009.60
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
30,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
62,957.66
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
300.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
4,995.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
277,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
6,279.60
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
plan de entrega parcial SEMMA-CM-13-2017.pdf
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INVITACION SEMMA-CM-13-2017.pdf
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CONVOCATORIA SEMMA-CM-13-2017.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION SEMMA-CM-13-2017.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.244421
01/06/2017 08:30
315,697.18 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL
115,050 Dominican Pesos
E & C Multiservices, EIRL
11,811.52 Dominican Pesos
Doble L Supply, SRL
109,208.78 Dominican Pesos
Distribuidora Mejía Lora, SRL
79,626.88 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 2do trimestre
-
Subtotal
299,850.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA REFINADA DE 125 LB
4
UD
3,178
12,712.00
2
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
FARDO CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PAQ. 1 LB
20
PAQ
4,094.82
81,896.40
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DE DESINFECTANTE 6/1
60
GAL
74.16
4,449.60
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL DE BAÑO (UNIDAD)
300
UD
43.14
12,942.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL TOALLA (UNIDAD )
200
UD
86.29
17,258.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASO NO.7 50/50
35
CAJ
1,520.34
53,211.90
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASO NO.3
4
CAJ
2,436.44
9,745.76
8
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.2.01
BRILLOS VERDE CON ESPONJA (UNIDAD)
24
UD
12.5
300.00
9
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
SUAPES NO.32 (UNIDAD)
12
UD
116
1,392.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
LIBRAS DE ROLLO DE MAGALISA NEGRO 20-36 PULGADAS REPROCESO LIBRAS CALIBRE 150
500
PAQ
185
92,500.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICA P/INODORO DIFERENTES AROMAS (UNIDAD)
60
UD
34
2,040.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LAVA PLATOS (CAJA)
10
CAJ
627.96
6,279.60
13
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLITAS COLOR AMARILLA FIBRAS FUERTES Y ABSORBENTES PARA LIMPIEZA (UNIDAD)
60
UD
60.05
3,603.00
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CAJA GALONES PRODUCTO QUIMICO PARA LIMPIEZA DE BAÑOS (CAJA)
2
CAJ
760
1,520.00
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