Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
180,726.69 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-CCC-PEPU-2017-0007
Request Name:
Completivo Material Gastable para Relanzamiento de las NOBACI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de 250 kits como completivo de la orden de compra #145, para el relanzamiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) el día 20 de abril del presente año Cotización No.: 002217 de fecha 12 de abril de 2017.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2017 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
26/04/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
26/04/2017 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2017 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
26/04/2017 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
26/04/2017 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
26/04/2017 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
26/04/2017 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
26/04/2017 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2017 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2017 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/04/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
26/04/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
26/04/2017 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CERTIFICACION DE FONDOS
Documento de Justificación:
CGR-CMC-14-2017-CERTIFICACION DE FONDOS.docx
Valor total del presupuesto
180,726.69
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.3.01
180,726.69
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.229613
26/04/2017 14:00
213,257.49 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora De León, SRL
213,257.49 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Materiales impresos
-
Subtotal
180,726.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
250 Kits (Gafetes, lapiceros, memorias USB tipo llave, Folder con bolsillo, brochures y libretas 5x8)
1
UD
180,726.69
180,726.69
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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