Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

786,500 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2017-0001 
materiales para stand para la feria de libro 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
materiales para stand para la feria de libro 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/04/2017 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
233301 
material gastablen presupuestaria .pdf  
786,500.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.3.3.01786,500.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/04/2017 12:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/04/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
feria del libro.pdfDownload
material gastablen presupuestaria .pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.22700710/05/2017 11:32355,663.8 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Promokool, SRL355,663.8 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Impresos-
    
Subtotal
786,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55101513 - Tarjetas para (...)
2.3.3.3.01impresión de folders con bolsillo 9x12 500UD245122,500.00
    
 
2
55101513 - Tarjetas para (...)
2.3.3.3.01lapiceros serigrafiado700UD170119,000.00
    
 
3
55101513 - Tarjetas para (...)
2.3.3.3.01libretas media carta 700UD350245,000.00
    
 
4
55101513 - Tarjetas para (...)
2.3.3.3.01bolsos sencillos serigrafiado 500UD360180,000.00
    
 
5
55101513 - Tarjetas para (...)
2.3.3.3.01separadores de libros, tiro y retir, full color laminado 2,000UD60120,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/04/2017 12:03 (UTC -4 hours)
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