Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
67,948.5 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2017 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2017 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2017 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2017 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2017 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2017 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-11-2017
Documento de Justificación:
certificacion de fondos.pdf
Valor total del presupuesto
67,948.50
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
37,416.98
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
64,212.24
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
173,419.00
DOP
Configurar
2.3.7.1.05
600.00
DOP
Configurar
2.6.8.3.01
864.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
10,810.20
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD A PRESENTAR.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
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Convocatoria SEMMA-CM-11-2017.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.231708
05/05/2017 14:27
217,447.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/05/2017 14:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romfer Office Store, SRL
31,202.74 Dominican Pesos
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OD DOMINICANA CORP
164,357.36 Dominican Pesos
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Gat Office, SRL
1,035.38 Dominican Pesos
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D´Krenly Comercial, SRL
20,852.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,948.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CON BORRADOR DE MATERIAL FUERTE Y RESISTENTE
150
UD
4.95
742.50
15
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
CAJITA BANDA DE GOMA NO.32 MATERIAL RESISTENTE
400
UD
150
60,000.00
19
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
FELPAS GRUESA MARCADORES AZUL/NEGRA
150
UD
40
6,000.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ COLORES
12
UD
42.1
505.20
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15 CAJAS 500/1
2
UD
350.4
700.80
1.2
Materiales Gastables de Oficina 1er trimestre
-
Subtotal
219,373.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
CAJITA BANDA DE GOMA NO.18
150
UD
18
2,700.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS LAPICEROS AZULES 12/1
60
UD
4.58
274.80
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas DE 1 PULGADA CON COVER BLANCA
36
UD
461
16,596.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCA
48
CAJ
890
42,720.00
7
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.1.05
Ceras CERO GRASAS PARA CONTAR DINERO
24
UD
25
600.00
9
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Cinta de adhesiva 3M 3/4
24
UD
54.14
1,299.36
18
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL MAQUINA SUMADORA 3-76MM 21/4X120 (BLANCO)
100
UD
35.97
3,597.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
Cinta transparente
6
UD
35.48
212.88
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips BILLETERO 3/4 NEGROS/ COLOR CAJAS 12/1
20
CAJ
14.41
288.20
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips BILLETERO 1 1/4 NEGROS/ COLOR CAJAS 12/1
20
CAJ
7.54
150.80
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips NO.1 CAJAS 12/1
10
CAJ
18.15
181.50
10
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores LIQUIDOS
48
UD
18
864.00
5
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel en formas continuas 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES BLANCA
6
PAQ
17
102.00
20
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
FELPAS LUMINICA (RESALTADORES) DIFERENTES COLORES
100
UD
8.08
808.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips GRANDES JUMBO 50MM
20
CAJ
235
4,700.00
27
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas CAPACIDAD DE 30 HOJAS
100
CAJ
56.25
5,625.00
21
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 ½ X 11 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCA
48
UD
10.86
521.28
22
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
RESMA PAPEL BOND PREMIUM 20 8 ½ X 11 C/10 COLOR BLANCA
100
CAJ
1,270
127,000.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 9X12 (8/12X11) CAJAS/500
10
UD
2.58
25.80
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO No.10 (Carta) cajas/500
2
UD
2.35
4.70
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X13 CAJAS 500/1
4
UD
1.85
7.40
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MANGO NEGRO
12
UD
23.75
285.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA P/SELLOS PRETINTADOS COLOR AZUL 60ML
60
UD
180.17
10,810.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.231708
Informe final de la selección DO1.AWD.231708
05/05/2017 14:36
(UTC -4 hours)
Detail