Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
99,810 Dominican Pesos
Request Reference:
SIV-UC-CD-2017-0051
Request Name:
Suministro de Higiene y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2017 12:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2017 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2017 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2017 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2017 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2017 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/04/2017 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/04/2017 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2017 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/04/2017 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
084
Documento de Justificación:
SNCC_D002_Certificacion_Fondos (1).docx
Valor total del presupuesto
99,810.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.5.01
74,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
12,960.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
4,300.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.07
4,050.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
3,600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2017 13:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.222207
10/04/2017 13:12
105,255.35 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2017 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Corporativas Saladillo SRL
105,255.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA VASOS #10
8
UD
5,300
42,400.00
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA VASOS #3
5
UD
3,500
17,500.00
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO PLATOS #9
10
UD
1,500
15,000.00
1
47121707 - Bolsas para ma
(...)
47121707 - Bolsas para mareo
2.3.9.1.01
PAQUETE FUNDAS NEGRAS 50/1
5
UD
600
3,000.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJ JABON LIQUIDO PARA MANOS
2
UD
1,300
2,600.00
1
47101605 - Químicos de re
(...)
47101605 - Químicos de remoción bacteriana
2.3.7.2.07
CAJA DESINFECTANTE LIQUIDO
3
UD
1,350
4,050.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30LB
1
UD
1,400
1,400.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CAJA DE CLORO LIQUIDO
2
UD
850
1,700.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CAJA JABON DE FREGAR/ PASTA
5
UD
1,400
7,000.00
1
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.01
VELONES AROMATICOS 3/1
6
UD
600
3,600.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY 8OZ
12
UD
130
1,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.222207
Informe final de la selección DO1.AWD.222207
10/04/2017 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.8909
La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2017-0051 publicada por Superintendencia de Valores
10/04/2017 13:03
(UTC -4 hours)
Detail