Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
257,500 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2017-0051
Request Name:
REPARACIÓN DE UNA ELECTROBOMBA TIPO INATASCABLE DE 75HP, 3Ø,480V, 60Hz, AC. SABANA DE LA MAR, (CALCAMO NUEVO), HATO MAYOR, Z-VI. Descripción REPARACIÓN DE UNA ELECTROBOMBA TIPO INATASCABLE DE 75HP, 3Ø
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACIÓN DE UNA ELECTROBOMBA TIPO INATASCABLE DE 75HP, 3Ø,480V, 60Hz, AC. SABANA DE LA MAR, (CALCAMO NUEVO), HATO MAYOR, Z-VI.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/04/2017 12:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/04/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2017 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2017 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2017 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2017 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2017 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
182
Documento de Justificación:
FONDOS 182.pdf
Valor total del presupuesto
257,500.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.2.7.1.06
257,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.230308
27/04/2017 11:31
295,590 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romero Patnella, SRL
295,590 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
257,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERVICIOS DE REBOBINADO rebobinado de estator
1
UD
83,000
83,000.00
2
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO desarmado y armado de electrobomba
1
UD
42,000
42,000.00
3
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SELLO MECÁNICO cambio de sello, rodamiento, rines y retenedora
1
UD
113,000
113,000.00
4
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERVICIOS DE PINTAR pintura de electrobomba
1
UD
9,000
9,000.00
5
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERVICIOS DE GRUAS uso de grua para traslado y desarme de electrobomba
1
UD
10,500
10,500.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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