Contract Notice Detail
Summary Information

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84,800 Dominican Pesos
 
INABIMA-UC-CD-2017-0061 
Adquisición de materiales para ser utilizados en el proceso de mantenimiento de los centros de servicios. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales para ser utilizados en el proceso de mantenimiento de los centros de servicios. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/04/2017 17:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
56 
Certificacion Fondos.docx  
84,800.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.0680,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.014,800.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.21971504/04/2017 18:1881,196.03 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ferreteria Americana, SAS81,196.03 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
84,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrilica verde limon5UD8004,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca19UD4,00076,000.00
    
 
3
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Brocha profesional 21/22UD300600.00
    
 
4
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Cemento de contacto1UD1,2001,200.00
    
 
5
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Porta rolo5UD2001,000.00
    
 
6
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Rolos anti goteo5UD2001,000.00
    
 
7
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Masilla de pared1UD800800.00
    
 
8
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.2.01Brocha profesional 1¨2UD100200.00
Public Messages

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