Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,152.71 Dominican Pesos
Request Reference:
CAPGEFI-UC-CD-2017-0007
Request Name:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2017 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2017 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2017 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
16-03-2017
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDOS (1)02.pdf
Valor total del presupuesto
95,152.71
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.9.01
85,415.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
9,737.71
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO.pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Download
LISTADO DE REQUERIMIENTO MEDIOS IMPRESOS - CORREO.xlsx
Download
Cronogramas de Actividades Medios Impresos.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
95,152.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
PINS INSTITUCIONALES
125
UD
360
45,000.00
2
53121702 - Maletines (“at
(...)
53121702 - Maletines (“attaches”)
2.3.9.9.01
BULTOS EN POLIPROPILENO AZUL
100
UD
141.6
14,160.00
3
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.3.3.01
PORTA CARNETS
25
UD
39
975.00
4
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.9.01
YOYO DE CARNETS, EN METAL
50
UD
135.7
6,785.00
5
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
BOTONES INSTITUCIONALES, TAMAÑO 2.25' PULG.
402
UD
35
14,070.00
6
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.3.3.01
PORTA GAFETES TAMAÑO 3 ANCHO X 4 ALTO, SIN IMPRESIÓN, TRANSPARENTE, CON CORDON
150
UD
55
8,250.00
7
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
PINS COMITÉ DE ÉTICA IMPRESO EN FULL COLOR, CON RESINA, TAMAÑO 3.25”x1.75”
15
UD
360
5,400.00
8
55121727 - Letreros
2.3.3.3.01
RÓTULOS PARA ÁREAS
1
UD
512.71
512.71
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Date
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