Contract Notice Detail
Summary Information

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6,610 Dominican Pesos
 
MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0035 
REPARACIÓN FOTOCOPIADORA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
REPARACIÓN FOTOCOPIADORA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

14/03/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
18478 
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf  
6,610.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.014,910.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.2.8.7.061,700.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.21021714/03/2017 16:007,139 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Syntes, SRL7,139 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
6,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01GEAR 26T P/IR-25251UD350350.00
    
 
2
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01GEAR 18T/25T P/IR-25251UD350350.00
    
 
3
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01DELIVERY LOWER GUIDE1UD2,0002,000.00
    
 
4
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01GUIDE PAPER DELIVER1UD370370.00
    
 
5
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01ROLLER SEPARATION 150365332UD470940.00
    
 
6
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01ROLLER FEED / SEPARAT2UD450900.00
    
 
7
80111613 - Trabajadores m(...)
2.2.8.7.06SERVICIO TECNICO1UD1,7001,700.00
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