Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
253,732.5 Dominican Pesos
Request Reference:
IDIH-DAF-CM-2017-0009
Request Name:
ADQUISICION DE IPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
07/03/2017 15:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO, DEL EDIFICIO QUE ALOJA ESTE INSTITUTO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. INDEPENDENCIA #2251 (ALTOS), EL PORTAL, SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2017 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/03/2017 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2017 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SNCC.D.002
Documento de Justificación:
CERT FOND IMPERMEAB FEB 017.pdf
Valor total del presupuesto
253,732.50
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.5.01
13,365.00
DOP
Configurar
2.2.8.5.03
33,817.50
DOP
Configurar
2.7.2.4.01
145,800.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
60,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
253,732.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA DE ADHERENCIA (EMULSION ASFALTICA
2
UD
1,957.5
3,915.00
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA REFLEXIVA PARA IMPERBEABILIZANTE
2
UD
4,725
9,450.00
3
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
LIMPIEZA DE AREA A INTERVENIR
501
M2
67.5
33,817.50
4
30121601 - Asfalto
2.7.2.4.01
LONA ASFALTICA DE 3mm PARA IMPERMEABILIZANTE
60
UD
2,430
145,800.00
5
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.8.7.06
MANO DE OBRA PINTORES
1
UD
60,750
60,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.218517
Declaración de Proceso Desierto: IDIH-DAF-CM-2017-0009
07/03/2017 15:28
(UTC -4 hours)
Detail