Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
699,950 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2017-0006
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA TRIMESTRAL MARZO/MAYO 2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA TRIMESTRAL MARZO/MAYO 2017
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2017 10:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2017 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2017 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2017 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2017 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2017 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2017 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0060
Documento de Justificación:
financiero de limpieza.pdf
Valor total del presupuesto
699,950.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.2.01
416,450.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
71,600.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
37,900.00
DOP
Configurar
2.3.1.3.01
9,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
21,400.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
17,500.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
8,000.00
DOP
Configurar
2.6.3.1.01
3,500.00
DOP
Configurar
2.6.4.5.01
40,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.4.01
41,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
19,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.03
10,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
4,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/03/2017 10:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/02/2017 12:26:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2017 22:24:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/02/2017 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/02/2017 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.205205
01/03/2017 10:10
392,420.8 Dominican Pesos
Final Report:
01/03/2017 10:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL
392,420.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
699,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGUIENICO EN ROLLO JUMBO 12/1
80
UD
2,500
200,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FLADO DE PAPEL TOALLA PARA LAS MAMO JUMBO 6/1
80
UD
2,500
200,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DOMESTICOS
80
UD
200
16,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS DIFERENTES OLORES
80
UD
225
18,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO
80
UD
180
14,400.00
6
11131506 - Lana sin proce
(...)
11131506 - Lana sin procesar
2.3.1.3.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA, AZUL
6
UD
1,500
9,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
AXION EN PASTA
12
UD
125
1,500.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS HIGUIENICO #7
10
UD
2,000
20,000.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY DE DIFERENTE AROMAS
40
UD
100
4,000.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LISOL SPRAY
30
UD
500
15,000.00
11
31191510 - Piedras abrasi
(...)
31191510 - Piedras abrasivas
2.3.6.4.06
PIEDRAS PARA TANQUE
125
UD
140
17,500.00
12
11151715 - Hilado de lino
2.3.2.1.01
ROLLOS DE SOGA
20
UD
400
8,000.00
13
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.6.3.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 30LB
5
UD
700
3,500.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1
20
UD
525
10,500.00
15
25111903 - Velas
2.6.4.5.01
VELONES AROMATICOS DE DIFERENTES OLORES
100
UD
400
40,000.00
16
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.01
LIMPIADOR DE LETHER
10
UD
700
7,000.00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR ELECTRICO PARA ATOMIZADOR GLADE
15
UD
1,300
19,500.00
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
SUAPE GRANDE
20
UD
200
4,000.00
19
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
FALDO DE FUNDAS PARA LA LIMPIEZA 100/1 11*7
15
UD
200
3,000.00
20
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
FALDOS DE FUNDAS PARA LA LIMPIEZA 100/1 28*35
20
UD
350
7,000.00
21
56101907 - Fundas para mu
(...)
56101907 - Fundas para muebles
2.3.9.9.01
FALDOS DE FUNDAS PARA LA LIMPIEZA 100/1 36*55, JUMBO
20
UD
450
9,000.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS SUPREMAS
70
UD
85
5,950.00
23
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA LAVAR AUTO
10
UD
400
4,000.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMOROOL PARA CARRO
10
UD
400
4,000.00
25
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA ABANICO
12
UD
125
1,500.00
26
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.03
PINITOS DE OLOR VARIADOS
100
UD
80
8,000.00
27
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.01
GLADE PLUGINS SCENTED OIL
60
UD
100
6,000.00
28
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO
4
UD
1,300
5,200.00
29
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
CAJA DE CUCHARRITAS PLASTICA 50/1
2
UD
700
1,400.00
30
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.01
AMBIENTADOR DE PASILLO
40
UD
700
28,000.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALIN ROJO
12
UD
200
2,400.00
32
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.03
PIEDRAS PARA TANQUE DE INODOROS AZUL
60
UD
40
2,400.00
33
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
FAJAS DE SUJETACION ABDOMINAL PARA EL TRABAJO M
3
UD
700
2,100.00
34
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
FAJAS DE SUJETACION ABDOMINAL PARA EL TRABAJO L
3
UD
700
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.205205
Informe final de la selección DO1.AWD.205205
01/03/2017 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.7720
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2017-0006 publicada por Tesorería Nacional
01/03/2017 10:03
(UTC -4 hours)
Detail