Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIMARENA-UC-CD-2017-0029
Request Name:
Compra de pintura,p/ la Rivera del Rio Ozama, la Barquita.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de pintura,p/ la Rivera del Rio Ozama, la Barquita.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Luperon Esquina Cayetano Germosen Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2017 13:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2017 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2017 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2017 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2017 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2017 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2017 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2017 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2017 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
236305
Documento de Justificación:
Certficacion barquita.pdf
Valor total del presupuesto
70,400.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.6.3.05
70,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.201916
22/02/2017 11:25
75,024.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Mejía Lora, SRL
75,024.4 Pesos Dominicanos
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
Cubetas de pintura verde forestal esmalte
5
UD
6,400
32,000.00
2
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
Cubetas de pintura blanco colonial esmalte
6
UD
6,400
38,400.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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