Contract Notice Detail
Summary Information

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68,672.5 Dominican Pesos
 
CNSS-UC-CD-2017-0011 
Suministros de Limpieza Trimestre Enero-Marzo 2017 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministros de Limpieza Trimestre Enero-Marzo 2017 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2017 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2017 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
9999 
EF SUMINISTROS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO MARZO.pdf  
68,672.50 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.9.5.0110,344.60  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0136,877.90  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0121,450.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.19960716/02/2017 13:0681,033.55 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Prolimpiso, SRL48,102.23 Dominican Pesos
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    Mawren Comercial, SRL32,931.32 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
68,672.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Guante para limpiar 10PAQ53530.00
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Guante Latex Size M;L40PAQ301,200.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas de papel Cuadradas de 100/1 (Largas) (532)50PAQ1286,400.00
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo60PAQ583,480.00
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Funda de basura 28x3545PAQ241,080.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Funda de basura 36x5445PAQ241,080.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Funda de basura 18x2245PAQ241,080.00
    
 
8
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde20PAQ12.5250.00
    
 
9
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja de Fregar20UD21420.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas de papel C-fold de 100/1 (Largas) (532)100UD34.73,470.00
    
 
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lava Platos GL30PAQ1263,780.00
    
 
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en Spray 30UD2627,860.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Cloro30UD1023,060.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos rígidos desechables No. 7 de 50/170PAQ25.371,775.90
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos rígidos desechables No. 10 de 50/170PAQ51.413,598.70
    
 
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Papel de Aluminio20PAQ851,700.00
    
 
17
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido20GAL1302,600.00
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo Blanco doble hoja, 820 pies120UD111.6813,401.60
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel toalla, doble hoja 328 pies, pre cortada70UD170.0911,906.30
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