Contract Notice Detail
Summary Information

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675,800 Dominican Pesos
 
MESCYT-DAF-CM-2017-0001 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COCINA E HIGIENE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COCINA E HIGIENE 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/02/2017 08:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
237203 231101 
CERTIFICACIONES SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y COCINA ENERO 2017.pdf  
675,800.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.0316,050.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0156,400.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.016,300.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01445,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.0110,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.01141,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.1.01550.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/02/2017 16:12:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
02/02/2017 18:34:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/02/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
07/02/2017 18:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.19512309/02/2017 15:43868,633.4 Dominican PesosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Creatividad Nacional Dominicana, SRL121,979.4 Dominican Pesos
  
 
    Oficina Universal, S.A.74,576 Dominican Pesos
  
 
    Impresora Durán, SRL672,078 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
675,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03AMBIENTADOR EN SPRAY 50UD552,750.00
    
 
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01SACOS DE AZÚCAR CREMA 15UD2,36035,400.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03SACO DE 15 LB DETERGENTE EN POLVO 10UD3003,000.00
    
 
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS SUAVE Y GRANDE 10UD1501,500.00
    
 
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS PEQ. FALDOS DE 10 PAQUETES 15UD70010,500.00
    
 
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01FALDOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20 PQ. DE 1 LB 30PAQ70021,000.00
    
 
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO LAVA PLATOS CON ESPONJAS 40UD251,000.00
    
 
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRIS 20UD15300.00
    
 
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO PARA CALDERO 20UD25500.00
    
 
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FALDOS DE FUNDAS BLANCAS DE 13 GALONES 24*30 (100/1)50PAQ20010,000.00
    
 
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS 20PAQ25500.00
    
 
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLÁSTICOS 20PAQ25500.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABÓN LIQUIDO NEUTRO DE 2.25 LITROS 30GAL2006,000.00
    
 
11161503 - Textiles de la(...)
2.3.2.1.01LANILLA AZUL CLARO 10YD55550.00
    
 
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01PAPEL DE ALUMINIO 200 SQ. FT30UD3,00090,000.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 1,500UD150225,000.00
    
 
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 700UD300210,000.00
    
 
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES PEQ. 25/1 50UD351,750.00
    
 
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES GRANDE50UD753,750.00
    
 
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER NO.32 20UD1503,000.00
    
 
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS NO.510CAJ1,80018,000.00
    
 
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS NO.710CAJ1,40014,000.00
    
 
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS NO.105CAJ2,50012,500.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DEKALIN 10GAL1301,300.00
    
 
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CUBETAS PARA SUAPER 15GAL2003,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/02/2017 16:12 (UTC -4 hours)
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