Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
785,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2017-0003
Request Name:
Adquisición de suministro de cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de cocina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2017 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2017 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
45
Documento de Justificación:
COCINA.PDF
Valor total del presupuesto
785,000.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.1.1.01
587,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
4,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.01
200.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
21,750.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
170,900.00
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
650.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.194702
08/02/2017 08:39
664,083.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
3,864.5 Dominican Pesos
Luyens Comercial, SRL
91,392.84 Dominican Pesos
Download
CHRIS MULTISERVICIOS, SRL
390,240 Dominican Pesos
Download
VYMA Negocios Diversos, SRL
3,540 Dominican Pesos
Download
AVG Comercial, SRL
37,996 Dominican Pesos
Download
Padron Office Supply, SRL
137,050.51 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
587,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar blanca de 5 lb
250
PAQ
110
27,500.00
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta 100/1 caja
100
PAQ
105
10,500.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta 200/1 caja
30
PAQ
200
6,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 22 oz
200
UD
210
42,000.00
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té frio varios sabores 2.10 kg (lata)
300
UD
490
147,000.00
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre 25/1 caja
200
PAQ
250
50,000.00
7
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01
Café 1 lb
1,500
LB
203
304,500.00
1.2
SUMINISTRO DE LIPIEZA Y DESECHABLES
-
Subtotal
197,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
brillo verde
200
UD
20
4,000.00
2
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fósforos 10/1
10
PAQ
20
200.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de aluminio 25 pies
50
UD
55
2,750.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel para cocina (rollo)
50
PAQ
110
5,500.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1
150
PAQ
90
13,500.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables No. 7 50/1 paquete
1,500
PAQ
95
142,500.00
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables 25/1 paq
100
PAQ
99
9,900.00
8
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores desechables 25/1 paq
100
PAQ
35
3,500.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables No.3 100/1 paq
500
PAQ
30
15,000.00
10
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Parrilla p/greca de 12 taza
25
UD
20
500.00
11
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Junta o goma p/greca de 12 taza
50
UD
3
150.00
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