Contract Notice Detail
Summary Information

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142,490.9 Dominican Pesos
 
AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0018 
ADQUISICION DE MATERIALES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS TALLERES DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/01/2017 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/01/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2017-2188 
doc07301620170125132521.pdf  
142,490.90 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.3.5.01142,490.90  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.20110121/02/2017 08:40120,035.97 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Perseus Comercial, SRL120,035.97 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
142,490.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01GALONES DE PINTURA ESMALTE VERDE LIMON 5250GAL1,82991,450.00
    
 
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCO 0010GAL1,29812,980.00
    
 
3
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PLANCHAS DE ALUZIN ACANALADO DE 12 PIE CAL.267UD2,18315,281.00
    
 
4
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01TUBOS RECTANGULARES 2¨X 4¨ X 20¨ (1.5 MM)6UD2,36014,160.00
    
 
5
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01TUBOS RECTANGULARES 2¨X 1¨ X 20¨ (1.5 MM)5UD1,0035,015.00
    
 
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01TORNILLOS PARA ALUZINC100UD5.9590.00
    
 
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01PINTURA ESMALTE OXIDO ROJO1UD1,0031,003.00
    
 
8
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01GALON DE THINNER1GAL472472.00
    
 
9
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01DISCOS DE CORTE DE 9¨2UD236472.00
    
 
10
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01DISCOS DE PULIR2UD365.8731.60
    
 
11
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 3/323UD112.1336.30
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