Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
142,490.9 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2017-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LOS TALLERES DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2017 14:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2017 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2017 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2017 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2017 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2017 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/01/2017 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2017 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2017 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2017-2188
Documento de Justificación:
doc07301620170125132521.pdf
Valor total del presupuesto
142,490.90
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.5.01
142,490.90
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.201101
21/02/2017 08:40
120,035.97 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Perseus Comercial, SRL
120,035.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
142,490.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
GALONES DE PINTURA ESMALTE VERDE LIMON 52
50
GAL
1,829
91,450.00
2
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00
10
GAL
1,298
12,980.00
3
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PLANCHAS DE ALUZIN ACANALADO DE 12 PIE CAL.26
7
UD
2,183
15,281.00
4
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
TUBOS RECTANGULARES 2¨X 4¨ X 20¨ (1.5 MM)
6
UD
2,360
14,160.00
5
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
TUBOS RECTANGULARES 2¨X 1¨ X 20¨ (1.5 MM)
5
UD
1,003
5,015.00
6
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
TORNILLOS PARA ALUZINC
100
UD
5.9
590.00
7
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
PINTURA ESMALTE OXIDO ROJO
1
UD
1,003
1,003.00
8
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
GALON DE THINNER
1
GAL
472
472.00
9
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
DISCOS DE CORTE DE 9¨
2
UD
236
472.00
10
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
DISCOS DE PULIR
2
UD
365.8
731.60
11
60121001 - Pinturas
2.3.3.5.01
LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 3/32
3
UD
112.1
336.30
Public Messages
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Reference
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Date
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