Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,572 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2017-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA FISICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA FISICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2017 13:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2017 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2017 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/01/2017 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/01/2017 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/01/2017 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2017 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2017 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2017 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
52
Documento de Justificación:
52.docx
Valor total del presupuesto
44,572.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.6.3.06
315.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
6,225.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.05
15,372.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
360.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
2,340.00
DOP
Configurar
2.3.1.3.03
7,200.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
12,760.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.185713
17/01/2017 14:25
52,594.96 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/01/2017 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hernández Alicomsa Hasa, SRL
52,594.96 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,572.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
LIBBRADE CLAVOS SIN CABEZAS DE 1 1/2
5
L
63
315.00
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GALON DE FERREX
6
GAL
988
5,928.00
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DECLEAR NATURAL CON BRILLO
12
GAL
1,281
15,372.00
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
YARDA DE LIJA No. 100
10
YD
36
360.00
11151606 - Hebra de fibra
(...)
11151606 - Hebra de fibra de vidrio
2.3.2.1.01
LIBRA DE FIBRA DE VIDRIO
15
L
156
2,340.00
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
GALON DE RESINA
6
GAL
1,200
7,200.00
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALON DE SECANTE
1
GAL
297
297.00
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
UNIDAD DE SILICON URETANO
22
UD
580
12,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.185713
Informe final de la selección DO1.AWD.185713
17/01/2017 14:27
(UTC -4 hours)
Detail