Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
191,700 Dominican Pesos
Request Reference:
ONAPI-DAF-CM-2017-0002
Request Name:
Compra de consumibles primer trimestre 2017
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de consumibles primer trimestre 2017
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/01/2017 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/01/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/01/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/01/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/01/2017 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2017 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/01/2017 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2017 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2017 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.4.1.01
Documento de Justificación:
certificacion apropiacion fondos.PDF
Valor total del presupuesto
191,700.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.4.1.01
125,000.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
66,700.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.184925
17/01/2017 08:49
167,383 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CHRIS MULTISERVICIOS, SRL
144,727 Dominican Pesos
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
22,656 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
191,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Paquete de café de 1 libra
500
PAQ
250
125,000.00
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema, paquete de 5 libras
130
PAQ
150
19,500.00
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar blanca, paquete de 5 libras
100
PAQ
175
17,500.00
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora, frasco de 16 OZ
50
UD
130
6,500.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Ice tea rasp berry y fresa
70
UD
300
21,000.00
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
Paquete de caramelos variado
10
PAQ
160
1,600.00
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Paquete de galletas saladas, 10/1
10
PAQ
60
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...