Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,906,142.5 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2026-0089
Request Name:
Adquisición de materiales de telecomunicaciones
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de materiales de telecomunicaciones
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Centro Comercial Megacentro, Paseo de la Fauna, Local Núm. 226, Carretera Mella, esq. Av. San Vicente de Paúl, entrando por la calle Diego de Ocampo Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(07/10/2026 10:03:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(09/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days left
(12/10/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(14/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(14/10/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
8 days left
(16/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13 days left
(21/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days left
(06/11/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days left
(06/11/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,906,142.50
DOP
Budget Appropriation Value
1,906,142.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
0.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,159,350.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
212,400.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
534,392.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
1,906,142.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DAF-CM-2026-0089.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INIICO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA DAF-CM-2026-0089.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 0089.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INFORME TECNICO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DECLARACION JURADA LIBRE DE COLUSION (Personas Jurídicas).docx
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DECLARACION JURADA LIBRE DE COLUSION.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DO1_CDOC_3338273_Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf
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DO1_CDOC_3338280_RE-CC-FR-007 V0 Formulario Debida Diligencia.docx
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DO1_CDOC_3338282_SNCC_F033 Oferta Economica.docx
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DO1_CDOC_3338274_Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
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DO1_CDOC_3338283_SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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DO1_CDOC_3338284_SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DTI262DOCP232-MATERIALES DE REDES
-
Subtotal
1,906,142.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
CABLE LMR 400
2
UD
142,780
285,560.00
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
BATERIA RADIO PORTATILES DGP8550E
50
UD
7,375
368,750.00
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILAS DE RADIO PORTATILES DGP 6150
50
UD
6,313
315,650.00
4
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CARGADOR DE RADIO PORTATIL DGP 6150
30
UD
6,313
189,390.00
5
52161520 - Micrófonos - B
(...)
52161520 - Micrófonos - BIEN COMÚN
2.6.2.1.01
MICROFONO DE RADIO BASE DGM 6100
30
UD
7,080
212,400.00
6
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia - BIEN COMÚN
2.6.5.6.01
FUENTE DE ALIMENTACION
50
UD
10,687.85
534,392.50
7
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
-
1
UD
0
0.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
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