Contract Notice Detail
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Base Total Price:
94,147 Dominican Pesos
Request Reference:
CONALECHE-DAF-CD-2026-0040
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(06/10/2026 13:01:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(06/10/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(07/10/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(07/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(07/10/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(08/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(08/10/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(08/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(08/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,424.32
DOP
Budget Appropriation Value
73,424.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
23,085.99
DOP
----
View
2.3.9.1.01
36,675.82
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,001.92
DOP
----
View
2.3.7.2.99
906.24
DOP
----
View
2.3.4.1.01
2,088.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,062.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
236.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,956.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,411.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
73,424.32
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
73,424.32
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2026 15:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2026 14:56:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/10/2026 22:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/10/2026 08:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/10/2026 09:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/10/2026 09:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA PROCESO POR DEVAJO DEL UMBRAL 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2046745
08/10/2026 16:01
73,424.32 Dominican Pesos
Final Report:
08/10/2026 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oliortiz Confort Supply S.R.L
73,424.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,147.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla 6/1
30
UD
750
22,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higuienico
10
UD
700
7,000.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
papel plastico p/ alimentos
2
UD
500
1,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
servilletas 10/1
10
UD
1,040
10,400.00
5
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
ambientador grande 8oz (225g)
6
UD
200
1,200.00
6
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
ambientador en piedra
48
UD
56
2,688.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cloro gl
12
UD
110
1,320.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
desinfectante gl
24
UD
250
6,000.00
9
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
jabon lavaplatos gl
24
UD
270
6,480.00
10
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
limpiador espuma
6
UD
300
1,800.00
11
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
manito limpias gl
3
UD
800
2,400.00
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo con esponja
36
UD
30
1,080.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo de fregar verde
12
UD
22
264.00
14
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo gordo
12
UD
15
180.00
15
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
jabon en pasta de cuaba
6
UD
27
162.00
16
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
jabon en bola de fregar
12
UD
34
408.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas pequeña de zafacon
12
UD
400
4,800.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas medianas de zafacon 30 gl
12
UD
500
6,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fundas grande 70 gl
12
UD
700
8,400.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
toallas microfibras
10
UD
60
600.00
21
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
suaper
3
UD
175
525.00
22
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
escobas
3
UD
140
420.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
guantes negros
12
UD
110
1,320.00
24
42295407 - Máscaras para
(...)
42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
caja mascarillas
2
UD
150
300.00
25
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
removedores de madera
12
UD
400
4,800.00
26
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
pilas AA
18
UD
70
1,260.00
27
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
pilas AAA
12
UD
70
840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2046745
Informe final de la selección DO1.AWD.2046745
08/10/2026 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.843322
La lista de oferentes del proceso CONALECHE-DAF-CD-2026-0040 publicada por Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera
08/10/2026 15:58
(UTC -4 hours)
Detail