Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
375,735 Dominican Pesos
Request Reference:
SUPBANCO-DAF-CM-2026-0052
Request Name:
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza e insumos de cafeteria para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza e insumos de cafeteria para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVENIDA MEXICO NO. 52 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 hours ago
(29/09/2026 14:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(01/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(02/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(05/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(05/10/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
8 days left
(08/10/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13 days left
(13/10/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
375,735.00
DOP
Budget Appropriation Value
375,735.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,310.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,325.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
179,300.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
164,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CAP-CM-2026-0052
1
375,735.00
DOP
Aprobado
04. CAP.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
03. Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
04. CAP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
05. Convocatoria Compra Menor.pdf
Other
Download
06. Pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
Download
00. Acta Simple de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
02. TDR vf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
D J conflictos de interes.zip
Other
Download
Formularios (50).zip
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CP0005
-
Subtotal
344,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
LOTE II: Toallas de papel jumbo (fardos 6/1)
50
PAQ
1,593
79,650.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LOTE II: Papel higiénico jumbo (fardos 6/1)
100
PAQ
847.5
84,750.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
LOTE II: Servilletas de papel rectangular (paquete 500/1)
100
PAQ
149
14,900.00
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
LOTE II: Vasos para café biodegradables (paquete 50/1)
800
PAQ
90
72,000.00
10
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
LOTE II: Vasos para café biodegradables (paquete 50/1)
800
PAQ
116
92,800.00
1.2
CM0150
-
Subtotal
31,635.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
LOTE I: Guantes de cocina (pares)
50
UD
86.5
4,325.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LOTE I: Escobilla para inodoro con base
12
UD
185
2,220.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LOTE I: Escoba con palo
12
UD
192.5
2,310.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
LOTE I: Fundas para basura (paquete 100/1)
50
PAQ
372.5
18,625.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LOTE I: Descurtidor de Cerámica (galonres)
6
UD
390
2,340.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LOTE I: Desgrasante (galones)
6
UD
302.5
1,815.00
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