Contract Notice Detail
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Base Total Price:
103,157.96 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0056
Request Name:
Adquisición de materiales de plomería, eléctricos, herrería y pintura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de plomería, eléctricos, herrería y pintura
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(25/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(25/09/2026 08:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(25/09/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(25/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(25/09/2026 08:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(25/09/2026 08:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(25/09/2026 08:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days left
(09/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(16/10/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,157.96
DOP
Budget Appropriation Value
103,157.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
283.20
DOP
283.20
DOP
View
2.3.7.2.06
16,272.20
DOP
16,272.20
DOP
View
2.3.6.3.04
495.60
DOP
495.60
DOP
View
2.3.2.2.01
7,021.00
DOP
7,021.00
DOP
View
2.3.1.4.01
1,475.00
DOP
1,475.00
DOP
View
2.3.9.8.01
12,242.50
DOP
12,242.50
DOP
View
2.3.6.3.06
25,449.06
DOP
25,449.06
DOP
View
2.3.6.1.01
472.00
DOP
472.00
DOP
View
2.3.9.9.05
896.80
DOP
896.80
DOP
View
2.3.9.6.01
38,550.60
DOP
38,550.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, ELÉCTRICOS, HERRERIA Y PINTURA.
103,157.96
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790347270550HvHWl
1
103,157.96
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2026 10:25:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2026 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2039312
25/09/2026 10:33
103,157.96 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2026 10:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supplier Los Angeles V. S.R.L
103,157.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES VARIOS
-
Subtotal
103,157.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
TAPA DE INODORO CIERRE LENTO
8
UD
1,416
11,328.00
2
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
BOLLA P/ INODORO CRIOLLA
4
UD
147.5
590.00
3
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.3.6.3.06
VALVULA ESFERA, DE LATON, ROSCABLE 1/2
2
UD
590
1,180.00
4
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.3.6.3.06
REJILLA PISO 1 1/2" C/TORNILLO
5
UD
159.3
796.50
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 5 LIB.
2
UD
236
472.00
6
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
CINTA DE TEFLON, 7 M, 3/4"
1
UD
129.8
129.80
7
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.3.6.3.06
MEZCLADORA PUNO PALANCA MEDIO TOPE 4"
5
UD
2,655
13,275.00
8
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.3.6.3.06
LLAVE CHORRO 1/2 PARA JARDIN
1
UD
678.5
678.50
9
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO
2
UD
289.1
578.20
10
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO
3
UD
247.8
743.40
11
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TAPE 3M
1
UD
767
767.00
12
31161709 - Tuercas sujeta
(...)
31161709 - Tuercas sujetadoras
2.3.6.3.06
PORTACANDADO 6" NIQUELADO ACERO
35
UD
265.5
9,292.50
13
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
MADERA 2 X 3 DE 14 BRUTA PINO
1
UD
1,475
1,475.00
14
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 14 X 3" NEGRO FIERO
24
UD
9.44
226.56
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
TARUGO PLASTICO 3/8" X 2" NARANJA
24
UD
11.8
283.20
16
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
DISCO DE 100
1
UD
153.4
153.40
17
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
DISCO DE 60
1
UD
171.1
171.10
18
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
CAJETIN LAMP PARAB. 2X4 C/TUBOS
3
UD
6,018
18,054.00
19
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
TUBO T8 LED, FP>0.9, 18W, 48"(120CM), (G13, 6000K BLANCO FRÍO, 100-277VAC, ALIMENTACIÓN DOBLE, CLEAR, GLASS, 105LM/W)
50
UD
383.5
19,175.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00 5 GL CUB.
2
UD
8,136.1
16,272.20
21
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ESPATULA META NO. 4
2
UD
247.8
495.60
22
52131501 - Cortinas - BIE
(...)
52131501 - Cortinas - BIEN COMÚN
2.3.2.2.01
CORTINA PARA BAÑO
7
UD
1,003
7,021.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2039312
Informe final de la selección DO1.AWD.2039312
25/09/2026 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837151
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0056 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
25/09/2026 10:25
(UTC -4 hours)
Detail