Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,288 Dominican Pesos
Request Reference:
TSS-DAF-CD-2026-0040
Request Name:
Servicio de mantenimiento de letreros retroiluminados dirigido a MiPymes mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento de letreros retroiluminados dirigido a MiPymes mujer
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Gustavo Mejia Ricart, no. 52. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(22/09/2026 16:00:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(22/09/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(22/09/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(22/09/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(22/09/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(29/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days left
(06/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(08/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(13/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,288.00
DOP
Budget Appropriation Value
96,288.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
96,288.00
DOP
96,288.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789673551425wnORQ
1
96,288.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2026 13:08:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ADM-FO-031 Formulario debida diligencia externa simplificada TSS.docx
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Declaracion Jurada No Colusion persona fisica.docx
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Declaración Simple sobre Beneficiarios Finales.pdf
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Documento Estandar Compromiso Etico De Proveedores.docx
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Recepción y Lectura del Código de Ética-Proveedores 2026.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Informe estudios previos - Mantenimiento para letreros.pdf
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Matriz_de_Riesgo_SNCP_-_Mantenimiento_letreros_signed.pdf
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Acto_de_aprobacion_Especificaciones_Fichas_Tecnicas_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Aprobacion_modalidad_de_contratacion_y_seleccion_de_los_perito.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Bases_de_la_contratacion_rev_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitacion_signed.pdf
Other
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Solicitud_de_Compras_signed (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2042124
30/09/2026 13:12
96,288 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2026 13:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
96,288 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T3 Mantenimiento de letreros
-
Subtotal
96,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Mantenimiento de letrero retroiluminado Plaza Naco
1
UD
45,548
45,548.00
2
55121727 - Letreros - BIE
(...)
55121727 - Letreros - BIEN COMÚN
2.2.2.2.01
Mantenimiento de letrero retroiluminado GMR
1
UD
50,740
50,740.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2042124
Informe final de la selección DO1.AWD.2042124
30/09/2026 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.839291
La lista de oferentes del proceso TSS-DAF-CD-2026-0040 publicada por Tesorería de la Seguridad Social
30/09/2026 13:08
(UTC -4 hours)
Detail