Contract Notice Detail
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Base Total Price:
943,228.28 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0121
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 hours ago
(22/09/2026 08:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days left
(25/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days left
(28/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days left
(29/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days left
(29/09/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(29/09/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days left
(02/10/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days left
(05/10/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days left
(05/10/2026 08:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days left
(06/10/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(07/10/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
943,228.28
DOP
Budget Appropriation Value
1,063,634.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
890,257.28
DOP
1,010,663.11
DOP
View
2.3.4.1.01
52,971.00
DOP
52,971.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790079185823YlDq4
4
1,063,634.11
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras (2) (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
943,228.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-ST02 ESTANDAR SIN
500
UD
495
247,500.00
2
42142604 - Jeringas de pu
(...)
42142604 - Jeringas de punta de catéter para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-TR00 TRANSFUSION
500
UD
646
323,000.00
3
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 C/24 ETHICON
20
UD
3,531.49
70,629.80
4
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 1-0 ETHICON C/36
20
UD
7,535.31
150,706.20
5
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
SOLICION SALINA 0.9% 1OO ML BOLSA FRESENIUS
300
UD
61.57
18,471.00
6
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
SMOFKABIVEN PERIFERICO 1448ML X 1000 KCAL
5
UD
6,900
34,500.00
7
42312208 - Removedores de
(...)
42312208 - Removedores de suturas
2.3.9.3.01
GRAPADORA DE PIEL 35W
50
UD
600
30,000.00
8
42312208 - Removedores de
(...)
42312208 - Removedores de suturas
2.3.9.3.01
TROCAR XCEL BLADELESS N5LT
8
UD
8,552.66
68,421.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2193521
Publicación modificación
22/09/2026 11:47
(UTC -4 hours)
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