Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,860 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2026-0087
Request Name:
Adquisición de material gastable de limpieza, para uso del Ministerio de la Mujer, dirigido a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de limpieza, para uso del Ministerio de la Mujer, dirigido a MiPymes
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(21/09/2026 15:05:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(21/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(21/09/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(21/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(21/09/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(22/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(30/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(30/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
267,860.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
22,184.00
DOP
22,184.00
DOP
View
2.3.9.1.01
142,591.20
DOP
142,591.20
DOP
View
2.3.3.2.01
60,604.80
DOP
60,604.80
DOP
View
2.3.9.5.01
33,040.00
DOP
33,040.00
DOP
View
2.3.7.2.03
9,440.00
DOP
9,440.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
267,860.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790199494619ZZPup
1
267,860.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2026 20:12:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de inicio CD-87.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de fondos.pdf
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2037562
22/09/2026 20:13
267,860 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2026 20:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Quem Import, SRL
267,860 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 (según ficha tecnica)
5
UD
3,953
19,765.00
2
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO DE 1 GALON (según ficha tecnica)
10
UD
159.3
1,593.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON (según ficha tecnica)
10
UD
207.68
2,076.80
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS (según ficha tecnica)
10
UD
278.48
2,784.80
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS DE 12/1 (según ficha tecnica)
100
UD
330.4
33,040.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL TOALLA FARDO 6/1 (según ficha tecnica)
20
UD
1,189.44
23,788.80
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 17 x 22 PAQUETES DE 100/1 (según ficha tecnica)
20
UD
2,260.88
45,217.60
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 24 x 30 PAQUETES DE 100/1 (según ficha tecnica)
20
UD
625.4
12,508.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES PAQUETE 100/1 (según ficha tecnica)
20
UD
1,044.3
20,886.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA CUADRADAS EN PAQ. 500/1 (según ficha tecnica)
20
UD
188.8
3,776.00
11
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLE # 4 PAQ 50/1 (según ficha tecnica)
50
UD
118
5,900.00
12
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLE # 8 PAQ 50/1 (según ficha tecnica)
50
UD
236
11,800.00
13
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS CONICOS 4.5 ONZAS DE 200/1 (según ficha tecnica)
50
UD
306.8
15,340.00
14
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE MANO EN GALON (según ficha tecnica)
20
UD
472
9,440.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN GALON (según ficha tecnica)
20
UD
354
7,080.00
16
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
ALCOHOL EN GALON (según ficha tecnica)
20
UD
1,109.2
22,184.00
17
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON PALO (según ficha tecnica)
50
UD
318.6
15,930.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPES CON PALO DE No.36 (según ficha tecnica)
50
UD
295
14,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2037562
Informe final de la selección DO1.AWD.2037562
22/09/2026 20:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.836283
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2026-0087 publicada por Ministerio de la Mujer
22/09/2026 20:12
(UTC -4 hours)
Detail