Contract Notice Detail
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Base Total Price:
400,000 Dominican Pesos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0011
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS EN LA PRODUCCION DE BILLETES, BOLETOS, TALONARIOS Y LISTA DOMINICAL., DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS EN LA PRODUCCION DE BILLETES, BOLETOS, TALONARIOS Y LISTA DOMINICAL, DIREIGIO A MIPYMES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 hours ago
(21/09/2026 16:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(23/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days left
(25/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days left
(28/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days left
(29/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
7 days left
(29/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days left
(01/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days left
(05/10/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days left
(05/10/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(06/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days left
(08/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
400,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
18,000.00
DOP
18,000.00
DOP
View
2.3.7.2.06
94,000.00
DOP
94,000.00
DOP
View
2.3.9.8.02
108,000.00
DOP
108,000.00
DOP
View
2.3.3.2.01
180,000.00
DOP
180,000.00
DOP
View
Payment Calendar
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Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790017802652Ls7XP
1
400,000.00
DOP
Aprobado
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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REQUERIMIENTO.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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CONVOCATORIA.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION MATERIALES PRODUCCION T3
-
Subtotal
220,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA BLANCA PARA IMPRENTA
12
GAL
1,500
18,000.00
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
30
GAL
1,000
30,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS OFFSET AMARILLA
15
L
1,000
15,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS OFFSET CYAN AZUL
15
L
1,000
15,000.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS OFFSET MAGENTA
10
L
1,000
10,000.00
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
VANKLORA
24
GAL
1,000
24,000.00
7
23153135 - Cubiertas de r
(...)
23153135 - Cubiertas de rodillos de avance
2.3.9.8.02
MANTILLA RYOBI 3302 & 3304 19 3/8X13” CON BARRAS 5 PLY
12
UD
4,000
48,000.00
8
23153135 - Cubiertas de r
(...)
23153135 - Cubiertas de rodillos de avance
2.3.9.8.02
PLANCHA PARA AB DICK 9800 13X19" 100/1
1
CAJ
60,000
60,000.00
1.2
ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL T3
-
Subtotal
180,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA 67# BLANCO OPACO TAMAÑO 23”X 35” 100/1
150
RESMA
1,200
180,000.00
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