Contract Notice Detail
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Base Total Price:
145,875 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0610
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(17/09/2026 14:02:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(17/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(17/09/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(17/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(17/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(17/09/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(17/09/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(17/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(18/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,132.50
DOP
Budget Appropriation Value
172,132.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
75,254.50
DOP
----
View
2.3.6.1.01
5,103.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,475.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,203.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
53,424.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30,385.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,286.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
172,132.50
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
172,132.50
DOP
Aprobado
CUOTA .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2026 14:34:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2034833
17/09/2026 14:36
172,132.5 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2026 14:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
172,132.5 Dominican Pesos
DO1.AWD.2038431
23/09/2026 14:24
172,132.5 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2026 14:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gelizzy Multiservicios , SRL
172,132.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
145,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
LAMPARA LED EMPOTRADA DE 18 W REDONDA
25
UD
300
7,500.00
2
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
LAMPARA DE TUBO DE 18 W
50
UD
310
15,500.00
3
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
CAJITAS 2X4
10
UD
75
750.00
4
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
TAPE 3M GRANDE
3
UD
350
1,050.00
5
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO8 ROLLO
1
UD
19,500
19,500.00
6
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
DUCHA COMPLETA PARA BAÑO
5
UD
4,600
23,000.00
7
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
PERITA DE INNODORO
5
UD
225
1,125.00
8
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE 60AMP GE
1
UD
2,500
2,500.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
1
UD
750
750.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA GRIS
1
UD
2,800
2,800.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
BROCHA NO 3
3
UD
160
480.00
12
46171501 - Candados - BIE
(...)
46171501 - Candados - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
CANDADO MEDIANO 60MM
3
UD
1,250
3,750.00
13
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
LLAVINES DE PUÑO CON LLAVE
3
UD
1,900
5,700.00
14
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
LLAVINES CHATO CON LLAVE
2
UD
1,700
3,400.00
15
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE 12
1
UD
8,500
8,500.00
16
27111704 - Enchufes - BIE
(...)
27111704 - Enchufes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE
15
UD
285
4,275.00
17
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENSILLO
15
UD
280
4,200.00
18
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
CANALETAS 1/2
10
UD
350
3,500.00
19
31162402 - Cerraduras - B
(...)
31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN
2.3.9.9.04
LLAVINES DE PUÑO SIN LLAVE
4
UD
1,200
4,800.00
20
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE ½ POR 3/8
10
UD
325
3,250.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
5
UD
225
1,125.00
22
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
LLAVE DE FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE
5
UD
4,500
22,500.00
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC TANGIT 1/4
1
UD
3,200
3,200.00
24
12352310 - Siliconas - BI
(...)
12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON
2
UD
625
1,250.00
25
31271601 - Piezas hechas
(...)
31271601 - Piezas hechas en torno de roscar de metal
2.3.6.3.06
CODO DE ½ DE PRESION
12
UD
85
1,020.00
26
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
SPRAY BLANCO
2
UD
225
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2038431
Informe final de la selección DO1.AWD.2038431
23/09/2026 14:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.2034833
Informe final de la selección DO1.AWD.2034833
17/09/2026 14:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.834285
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0610 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
17/09/2026 14:34
(UTC -4 hours)
Detail