Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
263,610 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CD-2026-0049
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS EDUCATIVOS PARA LA ENTREGA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS DE SANTO DOMINGO ESTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS EDUCATIVOS PARA LA ENTREGA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS DE SANTO DOMINGO ESTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(15/09/2026 14:03:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(15/09/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(15/09/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(15/09/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(15/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(17/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(17/09/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(17/09/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(17/09/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,610.00
DOP
Budget Appropriation Value
268,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
28,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
153,010.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
63,720.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
18,880.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
268,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS _002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2026 15:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO _001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDOS _002.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA _002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO_017.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2034543
17/09/2026 15:36
263,610 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2026 15:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos C&M, SRL
263,610 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS EDUCATIVOS T3
-
Subtotal
263,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE MADERA
500
CAJ
60
30,000.00
2
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPIZ DE COLOR
500
CAJ
56
28,000.00
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRAS
500
UD
18.88
9,440.00
4
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS PLASTICOS
500
UD
4.72
2,360.00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
2,000
UD
50
100,000.00
6
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
TEMPERA
500
UD
127.44
63,720.00
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
EGA
500
UD
22.42
11,210.00
8
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
JUEGO REGLAS
500
UD
37.76
18,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2034543
Informe final de la selección DO1.AWD.2034543
17/09/2026 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.834355
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2026-0049 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
17/09/2026 15:33
(UTC -4 hours)
Detail