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Summary Information

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197,532 Dominican Pesos
 
MEM-DAF-CD-2026-0138 
Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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9 days ago (11/09/2026 12:04:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (11/09/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (11/09/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (11/09/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (11/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (18/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14 hours left (21/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (28/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days left (30/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
197,532.00 DOP
197,532.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01197,532.00  DOP
197,532.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de Impresión de material POP para Taller de Gestores, Dirigido a Mipymes197,532.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17894890655729Qw3x1197,532.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/09/2026 11:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/09/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta Inicio 0138.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitu compra 0138.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.203310315/09/2026 11:39197,532 Dominican Pesos
    Final Report:15/09/2026 11:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Empresarial Salex, SRL197,532 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 *T2 Servicio de serigrafioa e impresiones Taller de Gestores-
    
Subtotal
197,532.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01Bolso color blanco biodegradable 17/111/2 60UD47228,320.00
    
 
5
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01Baner 10x10 desarmable con linea grafica1UD35,40035,400.00
    
 
4
82121503 - Impresión digi(...)
2.2.2.2.01brochure tiro doble 81/2x1160UD47.22,832.00
    
1
82141507 - Servicios de d(...)
2.2.2.2.01Folders Satinado con Bolsillos 60UD1187,080.00
    
2
82141507 - Servicios de d(...)
2.2.2.2.01Libretas de cartón reciclado con logo impreso full color (Con 100 hojas rayadas con notas adheribles en 5 colores, bolígrafo ecológico y espiral metálico doble) 60UD59035,400.00
    
3
82141507 - Servicios de d(...)
2.2.2.2.01Gafete con espacio con lanyards 15x101/260UD29517,700.00
    
7
82141507 - Servicios de d(...)
2.2.2.2.01termo tipo delby blanco linea grafica60UD1,18070,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/09/2026 11:39 (UTC -4 hours)
Detail
15/09/2026 11:33 (UTC -4 hours)
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