Contract Notice Detail
Summary Information

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183,250 Dominican Pesos
 
JAC-DAF-CD-2026-0065 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23 days ago (10/09/2026 13:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (10/09/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (10/09/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (10/09/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (10/09/2026 13:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (10/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (10/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (11/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
180,607.77 DOP
180,607.77 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0127,140.00  DOP----View
2.6.5.2.011,800.01  DOP----View
2.3.3.3.0165,999.76  DOP----View
2.3.3.1.0152,628.00  DOP----View
2.2.2.2.0133,040.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO180,607.77  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600651180,607.77  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/09/2026 14:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/09/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de Inicio JAC-DAF-CD-2026-0065.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de Compras JAC-DAF-CD-2026-0065.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0065.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CD-2026-0065.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtherDownload
COMPROMISO ÉTICO.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.202976910/09/2026 14:50180,607.77 Dominican Pesos
    Final Report:10/09/2026 14:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Print Palace AM,SRL180,607.77 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIONES DE PRODUCTO DE PAPEL 3-
    
Subtotal
120,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETAS IMPRESAS EN CARTONITE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)200UD33567,000.00
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01HOJAS TIMBRADAS PAPEL HILO CREMA EN RESMAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 2RESMA15,50031,000.00
    
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01HOJAS TIMBRADAS EN RESMAS 500/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 10RESMA2,20022,000.00
1.2  
 Adquisición de Material Gastable de Oficina T1-
    
Subtotal
29,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
44102402 - Máquinas para (...)
2.6.5.2.01SELLO PRETINTADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)1UD1,8501,850.00
    
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE TIMBRADO TIPO CARTA CON LOGO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) CAJA 500/11CAJ10,70010,700.00
    
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE TIMBRADO 9” X 12” CON LOGO CAJA 500/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)1CAJ16,70016,700.00
1.3  
 MATERIALES IMPRESOS 3-
    
Subtotal
34,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEGÚN FICHA TÉCNICA1UD34,00034,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/09/2026 14:50 (UTC -4 hours)
Detail
10/09/2026 14:48 (UTC -4 hours)
Detail