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647,485 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0033 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, ALIMENTOS, DETERGENTES, ETC. PARA USO Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORÍS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEJO DE REGIDORES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, ALIMENTOS, DETERGENTES, ETC. PARA USO Y CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORÍS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCEJO DE REGIDORES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

4 days ago (08/09/2026 10:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (10/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (10/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (11/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (14/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (14/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (16/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (17/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (17/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (17/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days left (21/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days left (21/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days left (21/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
647,485.00 DOP
647,485.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0196,635.00  DOP----View
2.3.3.2.0116,560.00  DOP----View
2.3.9.1.01101,580.00  DOP----View
2.3.7.2.036,950.00  DOP----View
2.3.9.8.024,410.00  DOP----View
2.3.9.5.0141,900.00  DOP----View
2.3.7.2.994,955.00  DOP----View
2.3.9.8.015,900.00  DOP----View
2.3.7.2.011,920.00  DOP----View
2.6.5.7.016,250.00  DOP----View
2.3.9.3.01570.00  DOP----View
2.6.1.4.012,600.00  DOP----View
2.3.9.6.014,380.00  DOP----View
2.2.5.3.0432,920.00  DOP----View
2.2.9.2.01315,000.00  DOP----View
2.2.8.7.062,745.00  DOP----View
2.3.9.2.011,410.00  DOP----View
2.3.9.9.05800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202686-20261647,485.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de Aprobacion 45.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CF-86..pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Estudio Previo listo..pdfInforme definitivo de evaluación técnica del procedimiento.Download
FICHA TECNICA SERVICIO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud.33.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 SUMINISTROS DE INSUMO DE SERVICIOS GENERALES - 1-
    
Subtotal
332,485.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE 10PAQ8,75087,500.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 400PAQ156,000.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO22UD48010,560.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALÓN 48GAL29013,920.00
    
 
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PISO42GAL42517,850.00
    
 
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS DE LIMON GALON7GAL1,85012,950.00
    
 
7
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO20UD2655,300.00
    
 
8
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DESINFECTANTE 5GAL1,1505,750.00
    
 
9
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR ANTIGRASA 630 ML60GAL1156,900.00
    
 
10
47131816 - Desodorantes -(...)
2.3.9.1.01CLORO GRANDULADO20UD1703,400.00
    
 
11
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PASTILLA INODORO FRUTAS AROM90UD494,410.00
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO 5 0Z200UD459,000.00
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTIFICAR N0 7 50 200UD7515,000.00
    
14
47131604 - Escobas - BIEN(...)
2.3.9.1.01ESCOBA 12UD1752,100.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE CAFE100UD16516,500.00
    
 
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER 20UD3306,600.00
    
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 6UD2201,320.00
    
18
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO REDONDO 10UD1401,400.00
    
 
19
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES48UD1808,640.00
    
 
20
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL CIRUJANO 1UD835835.00
    
 
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 8PAQ5154,120.00
    
22
25174001 - Ventilador - B(...)
2.3.9.8.01ABANICO 2UD2,9505,900.00
    
 
23
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS 40UD481,920.00
    
 
24
41112206 - Termo cúpulas
2.6.5.7.01THERMO BOMBA 5UD1,2506,250.00
    
 
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA 50UD1005,000.00
    
 
26
41121813 - Cubetas - BIEN(...)
2.3.9.3.01CUBETA 3UD190570.00
    
 
27
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01GRECA D/ALUMINIO 12 TAZA.2UD1,3002,600.00
    
28
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA 6UD3602,160.00
    
29
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA6UD3702,220.00
    
 
30
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 5UD7203,600.00
    
 
31
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR 120UD19523,400.00
    
32
56101519 - Mesas - BIEN C(...)
2.2.5.3.04MESA PLEGABLE 2UD3,5007,000.00
    
33
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO 10UD2002,000.00
    
33
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01GUANTE AMARILLO M/L RF-002924UD2506,000.00
    
35
47131603 - Esponjas - BIE(...)
2.3.9.1.01FIBRA VERDE 3 PACK48UD1256,000.00
    
 
36
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01COFFEE MATE 3UD3951,185.00
    
37
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PARA DETALLE1PAQ3,7503,750.00
    
38
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR REFINADA C.R1PAQ4,2004,200.00
    
 
39
70141705 - Servicios de e(...)
2.2.8.7.06CABLE DE EXTENSION 3UD9152,745.00
    
 
40
53131608 - Jabones - BIEN(...)
2.3.7.2.03JABON BEBE10PAQ1201,200.00
    
 
41
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04INSECTIC ORO HOGAR Y PLANTAS 750 ML8UD3152,520.00
    
 
42
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01RATAX TRAMPA PEGANTE 60/130UD471,410.00
    
 
43
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA P/BASURA COCINA 13GL 15UD10UD80800.00
 1.2  
 SUMINISTROS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS - 2-
    
Subtotal
315,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01DESPACHO DEL ALCALDE3UD15,00045,000.00
    
 
2
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01VICE-ALCALDIA3UD15,00045,000.00
    
 
3
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01GERENCIA FINANCIERA3UD15,00045,000.00
    
 
4
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01TESORERÍA3UD15,00045,000.00
    
 
5
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01COMPRAS Y CONTRATACIONES3UD15,00045,000.00
    
 
6
50192701 - Comidas combin(...)
2.2.9.2.01CONCEJO DE REGIDORES3UD30,00090,000.00
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