Contract Notice Detail
Summary Information

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226,395 Dominican Pesos
 
HME-DAF-CD-2026-0209 
MATERIAL ELECTRICO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIAL ELECTRICO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

4 days ago (08/09/2026 15:31:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (08/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
226,395.00 DOP
226,395.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0171,890.00  DOP----View
2.3.6.3.062,800.00  DOP----View
2.6.5.6.0110,070.00  DOP----View
2.3.9.9.0532,385.00  DOP----View
2.3.7.1.066,505.00  DOP----View
2.3.2.2.0156,100.00  DOP----View
2.6.5.2.0134,500.00  DOP----View
2.3.9.8.022,275.00  DOP----View
2.3.3.2.019,000.00  DOP----View
2.3.9.8.01870.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026-02092026226,395.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/09/2026 14:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/09/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS SENASA.docxCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.203046311/09/2026 14:28267,081.2 Dominican Pesos
    Final Report:11/09/2026 14:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Johanndy Servicios Multiples, SRL267,081.2 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
225,525.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER 3 FASES 125AMP.1UD6,5006,500.00
    
 
2
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06LIQUIT TAY 1/235UD802,800.00
    
 
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE NO.10 ROJO PIE140UD557,700.00
    
 
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01LAMBRE NO.12 VERDE PIE40UD321,280.00
    
5
39121004 - Unidades de su(...)
2.6.5.6.01CONECTORES LIQUIT TAY ½ RECTO2UD85170.00
    
 
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER 2 CIRCUITOS3UD325975.00
    
 
7
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKERT DOBLE 30 AMP3UD6251,875.00
    
8
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VACOSEL 1 1/8X3/8”70UD22515,750.00
    
9
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VACOSEL 1/2X3/8”70UD15510,850.00
    
 
10
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06CINTAS NEGRAS O GRIS2UD6251,250.00
    
 
11
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06LIMPIADOR ½ GLS X122UD1,2502,500.00
    
 
12
52131501 - Cortinas - BIE(...)
2.3.2.2.01CORTINAS DE AIRE DE 5 PIES1UD23,60023,600.00
    
 
13
52131501 - Cortinas - BIE(...)
2.3.2.2.01CORTINAS DE AIRE DE 7 PIES1UD32,50032,500.00
    
 
14
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01MONITORES DE FACE 220V2UD5,10010,200.00
    
 
15
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01TIMER 120V VAC 65-60 8P2UD4,9009,800.00
    
 
16
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKERT P/RIEL 2P 25A1UD420420.00
    
 
17
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKERT 3 CIRCUITO EUP1UD420420.00
    
 
18
32131006 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01PALOMETAS P/ AIRE 18BTU1UD2,5002,500.00
    
19
40151505 - Bombas dosific(...)
2.6.5.2.01BOMBA CONDENSADORA 208/230V.5UD6,90034,500.00
    
 
20
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02CAMPANA 3/84UD175700.00
    
 
21
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01TUBERIA DE COBRE 3/8 PIE100UD15015,000.00
    
 
22
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06DUC TAPE GRIS1UD560560.00
    
 
23
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06SPRAY POLIURETANO2UD8251,650.00
    
24
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VASCOSEL 3/8X3/814UD1401,960.00
    
25
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VASCOSEL 1/410UD2252,250.00
    
 
26
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 14/4 PIE100UD12512,500.00
    
 
27
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER RIEL 20ª 2 POLO2UD425850.00
    
 
28
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06TAPE SUPER 33 VINIL1UD9595.00
    
 
29
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01TARUGO PLASTICO VERDE 1/4X1/240UD5200.00
    
 
30
39121603 - Micro disyunto(...)
2.3.9.6.01TORNILLO TFONDO 8X1 1/240UD5200.00
    
 
31
39121603 - Micro disyunto(...)
2.3.9.6.01CONECTORES UF 3/8 X1/2 LC4UD105420.00
    
 
32
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER 2 CIRCUITOS SUP IP 65 LC2UD5251,050.00
    
33
24141701 - Tubos o núcleo(...)
2.3.3.2.01TUBERIA 1/4 50PIE COBRE100UD909,000.00
    
 
34
15121512 - Anti adhesivos
2.3.7.1.06CINTA A/C DECORATIVA1UD450450.00
    
35
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VASCOSEL 5/8X3/87UD2251,575.00
    
 
36
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02CAMPANA 5/87UD2251,575.00
    
37
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01ALAMBRE DE GOMA 10/460UD1659,900.00
1.2  
 MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
870.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
20111706 - Cuñas de perfo(...)
2.3.9.8.01CAMPANA 1/46UD145870.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/09/2026 14:28 (UTC -4 hours)
Detail
11/09/2026 14:25 (UTC -4 hours)
Detail