Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
84,511.6 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
Adquisición de materiales y artículos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales y artículos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(04/09/2026 12:30:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(04/09/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(04/09/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(04/09/2026 12:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(04/09/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(04/09/2026 12:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(04/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(04/09/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(04/09/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,511.60
DOP
Budget Appropriation Value
84,511.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,676.30
DOP
15,676.30
DOP
View
2.3.9.9.04
8,850.00
DOP
8,850.00
DOP
View
2.3.2.2.01
2,655.00
DOP
2,655.00
DOP
View
2.3.9.8.01
9,422.30
DOP
9,422.30
DOP
View
2.3.9.1.01
28,438.00
DOP
28,438.00
DOP
View
2.3.7.2.99
19,470.00
DOP
19,470.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788536337663aD9Fc
1
84,511.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2026 17:34:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx
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SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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APROBACION 0041.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0041.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0041.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2025754
04/09/2026 17:36
84,511.6 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2026 17:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
84,511.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
84,511.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
Pies de alambre THNN NO. 6 Standar
120
UD
105.02
12,602.40
2
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
Rollo de tape 3M vinil super 33
1
UD
737.5
737.50
3
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
Rollo de tape 3M goma super 23
1
UD
2,336.4
2,336.40
4
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Zafacón para oficina 10L color blanco
1
UD
2,950
2,950.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Zafacones para baño de acero inoxidable de pedal 7L
4
UD
4,307
17,228.00
6
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Dispensadores de jabón de vidrio para baños
4
UD
2,065
8,260.00
7
25172406 - Tanques de com
(...)
25172406 - Tanques de combustible
2.3.9.8.01
Cilindro de GLP 50 LB
1
UD
9,422.3
9,422.30
8
30161701 - Alfombrado
2.3.2.2.01
Alfombra para exterior 45x75 CM
1
UD
2,655
2,655.00
9
46171605 - Timbres de pue
(...)
46171605 - Timbres de puerta
2.3.9.9.04
Timbres inalámbrico color blanco
3
UD
2,950
8,850.00
10
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
Tanque de refrigeración R22 de 30lb.
1
UD
19,470
19,470.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2025754
Informe final de la selección DO1.AWD.2025754
04/09/2026 17:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.828990
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2026-0041 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
04/09/2026 17:34
(UTC -4 hours)
Detail