Información del procedimiento
Información

Información

Información general
2,010,500 Pesos Dominicanos
 
HSBG-DAF-CM-2026-0090 
Adquisición Materiales Gastables y Suturas  
Presentación de ofertas
Proceso publicado
Adquisición Materiales Gastables y Suturas  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:01:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 horas para terminar (07/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (08/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (08/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 día para terminar (08/09/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días para terminar (11/09/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 días para terminar (14/09/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 días para terminar (14/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 días para terminar (14/09/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (15/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (15/09/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días para terminar (15/09/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
2,010,500.00 DOP
2,010,500.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.011,875,500.00  DOP----Ver
2.3.4.1.01135,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HSBG-DAF-CM-2026-009012,010,500.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
REQUISICION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 INSUMOS MEDICOS-
    
Subtotal
2,010,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42272209 - Circuitos de v(...)
2.3.9.3.01 CIRCUITO P/ANESTESIA ADULTO CAJA 1/40 10UD25,000250,000.00
    
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01 VICRYL PLUS ( CT-1) # 0 CAJA 1/36 30UD12,500375,000.00
    
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01 VICRYL PLUS ( CT-1) # 1.0 CAJA 1/36 30UD12,000360,000.00
    
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01 VICRYL PLUS ( RB-1) # 5.0 CAJA DE 1/12 60UD10,000600,000.00
    
5
51102702 - Agua estéril p(...)
2.3.4.1.01 AGUA DESTILADA GLON 200UD10020,000.00
    
6
42142402 - Cánulas o tubo(...)
2.3.9.3.01 CANULA DE SUCCION CERRADA NO. 16 150UD750112,500.00
    
7
42221612 - Puertos de iny(...)
2.3.9.3.01 TUBOS CONECTORES EN T 100UD34034,000.00
    
8
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GALON 150GAL60090,000.00
    
9
41104123 - Aparatos o con(...)
2.3.9.3.01 FRASCOS ESTERILES PARA MUESTRA 12,000UD784,000.00
    
10
51102709 - Peróxido de hi(...)
2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA AL 3% 100GAL25025,000.00
    
 
11
42142502 - Agujas para an(...)
2.3.9.3.01 AGUJA RAQUIDEA # 23 CAJA 1/50 20CAJ3,00060,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
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