Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
145,305 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CD-2026-0178
Request Name:
ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(28/08/2026 16:02:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(28/08/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(28/08/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(28/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(28/08/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(28/08/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(28/08/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(28/08/2026 16:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(28/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,305.00
DOP
Budget Appropriation Value
145,305.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
55,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
12,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15,750.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,480.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
52,910.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,665.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
145,305.00
DOP
Aprobado
CERTIFICAD DE APROPIACION PRESUPUESTARIA. LEC (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2026 11:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/09/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0178.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0178 - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023429
01/09/2026 11:37
143,799.93 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2026 11:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reclear Import, SRL
143,799.93 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
145,305.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVAMOS (PARA LAVAMOS ACABADO RESISTENTE Y DE USO INSTITUCIONAL)
6
UD
2,500
15,000.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE (24 PULGADAS, CONEXIÓN 1/2 X 1/2
6
UD
400
2,400.00
3
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE LED DE 20W
50
UD
250
12,500.00
4
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1/ 1/2 PVC SCH40
4
UD
25
100.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
COUPLING DE 1 1/2 PVC SCH40
4
UD
25
100.00
6
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
BREAKER DE 60 AMPTRIFASICO (GE)
3
UD
12,350
37,050.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CATALIZADOR COLOR
10
UD
5,500
55,000.00
8
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TUBOS PPR DE 1/2
3
UD
500
1,500.00
9
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TEE PPR DE 3/4 X 1/2
2
UD
40
80.00
10
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
LLAVE DE BOLA 1/2 HG
1
UD
750
750.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO PPR DE 1/2
3
UD
330
990.00
12
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TAPON REGISTRO 11/2 PVC
1
UD
40
40.00
13
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TEE DE PVC 1 1/2 SDR 26
3
UD
80
240.00
14
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
CODO PVC 1 1/2 SDR 26
8
UD
45
360.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2 PVC
4
UD
30
120.00
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 1 1/2
4
UD
20
80.00
17
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
BOQUILLA DE LAVADERO
2
UD
500
1,000.00
18
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CANALETA DE 1/2 (CAJAS)
2
UD
135
270.00
19
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CANALETA DE 1
2
UD
190
380.00
20
27112107 - Alicates boqui
(...)
27112107 - Alicates boquianchos ajustables
2.3.6.3.04
CONDUFLEX DE 3/8 (ROLLOS)
10
UD
450
4,500.00
21
27112107 - Alicates boqui
(...)
27112107 - Alicates boquianchos ajustables
2.3.6.3.04
CONDUFLEX DE 1 (ROLLOS)
10
UD
800
8,000.00
22
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
CAJA PLASTICA 2X4 PARA PARED
50
UD
60
3,000.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TIRRA PLASTICAS DE 5 PULGADAS 100/1
3
UD
130
390.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TIRRA PLASTICAS DE 8 PULGADAS 100/2
3
UD
200
600.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TIRRA PLASTICAS DE 12 PULGADAS 100/3
3
UD
185
555.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TIRRA PLASTICAS DE 3 PULGADAS 100/4
3
UD
100
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2023429
Informe final de la selección DO1.AWD.2023429
01/09/2026 11:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.826833
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CD-2026-0178 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
01/09/2026 11:31
(UTC -4 hours)
Detail