Contract Notice Detail
Summary Information

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667,500 Dominican Pesos
 
GCPS-DAF-CM-2026-0195 
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES PARA CEDIMUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES PARA CEDIMUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

19/08/2026 16:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (21/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (27/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 days ago (02/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (23/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (23/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (23/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (23/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
667,500.00 DOP
667,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01667,500.00  DOP
667,500.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17871541734634ITvs1667,500.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/09/2026 09:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/08/2026 15:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/08/2026 15:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Pliego de condiciones 0195.pdfTerms and ConditionsDownload
REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA 3.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA 1.pdfOtherDownload
REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA 2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CODIGO DE CONDUCTA.pdfOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (4) (2).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3) (2).docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (2).docxOtherDownload
INVITACION 0195.pdfOtherDownload
SOLICITUD 0195.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO 0195.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CONVOCATORIA 0195.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.202970810/09/2026 09:58596,500 Dominican Pesos
    Final Report:10/09/2026 09:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Alaska, SA596,500 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 GCPS-CEDIMujer-SDN-CG-T3-003-
    
Subtotal
280,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua/rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada (potable)2,000GAL60120,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua en botellas de 16oz, fardos 20/11,000PAQ160160,000.00
1.2  
 GCPS-CEDIMujer-SDN-CG-T3-003-
    
Subtotal
97,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua/rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada (potable)1,500UD6597,500.00
1.3  
 GPS-CEDIMujer-STO-ATU-T3-002-
    
Subtotal
290,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua/rellenado de botellones de 5 galones de agua purificada (potable)2,000GAL65130,000.00
    
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua en botellas de 16oz, fardos 20/11,000PAQ160160,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/09/2026 09:58 (UTC -4 hours)
Detail
10/09/2026 09:56 (UTC -4 hours)
Detail
21/08/2026 19:12 (UTC -4 hours)
Detail