Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
263,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0144
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(17/08/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(17/08/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(17/08/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(17/08/2026 16:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(17/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(17/08/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(17/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(17/08/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(17/08/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,475.09
DOP
Budget Appropriation Value
117,475.09
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
39,223.20
DOP
----
View
2.3.9.3.01
78,251.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
117,475.09
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0144
8
117,475.09
DOP
Aprobado
CUOTA 0144.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2026 10:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0144.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0144.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CUOTA 0144.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION 0144.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015813
18/08/2026 12:55
294,475.09 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2026 12:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vanguardia Salud, SRL
177,000 Dominican Pesos
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Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
117,475.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de Jeringas y Cateteres
-
Subtotal
263,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
CATETER NO 22
2,500
UD
55
137,500.00
2
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
CATETER NO 20
500
UD
55
27,500.00
3
42221902 - Contadores o r
(...)
42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso
2.6.3.1.01
BAJANTE DE SUERO
1,500
UD
16
24,000.00
3
42221902 - Contadores o r
(...)
42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso
2.6.3.1.01
BAJANTE DE SUERO CON CONTROL DE FLUJO
200
UD
40
8,000.00
4
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MASCARILLA QX
8,500
UD
3
25,500.00
4
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
CIRCUITO P VENTILACION NEONATAL
6
UD
6,500
39,000.00
5
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4 C/BALON
20
UD
85
1,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015813
Informe final de la selección DO1.AWD.2015813
18/08/2026 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.821022
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0144 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
18/08/2026 10:02
(UTC -4 hours)
Detail