Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,450 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0051
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PERFILES DE HIERRO, DISCOS DE CORTE, ESCALERAS Y CARRITOS DE CARGA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PERFILES DE HIERRO, DISCOS DE CORTE, ESCALERAS Y CARRITOS DE CARGA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28 days ago
(14/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(14/08/2026 13:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(14/08/2026 13:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28 days ago
(14/08/2026 13:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28 days ago
(14/08/2026 13:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(14/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(17/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(17/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(17/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
35,450.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
20,850.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
9,600.00
DOP
----
View
2.7.1.2.01
5,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago inversiones
35,450.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
110
1
35,450.00
DOP
Aprobado
compromiso 20260818_09054909.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2026 09:14:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/08/2026 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones tecnica (41)_.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta designacion de perito_0001_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de apropiacion presupuestaria_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud de compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015405
17/08/2026 09:21
35,450 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2026 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones González Ferretería, SRL
35,450 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CARRITO DE CARGA
-
Subtotal
14,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
22101527 - Transportes in
(...)
22101527 - Transportes integrados de carga
2.6.5.3.01
CARRO DE CARGA
1
UD
9,600
9,600.00
2
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
ESCALERA
1
UD
5,000
5,000.00
1.2
LAMINA DE HIERRO
-
Subtotal
20,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102004 - Lámina de acer
(...)
30102004 - Lámina de acero
2.3.6.3.06
DISCO CORTE
24
UD
150
3,600.00
2
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TOLA
4
UD
2,600
10,400.00
3
30102004 - Lámina de acer
(...)
30102004 - Lámina de acero
2.3.6.3.06
PERFIL1/2
4
UD
900
3,600.00
4
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
PERFIL 1X1
5
UD
650
3,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015405
Informe final de la selección DO1.AWD.2015405
17/08/2026 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.820457
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0051 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca
17/08/2026 09:14
(UTC -4 hours)
Detail