Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRB-DAF-CD-2026-0090
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(11/08/2026 13:34:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(11/08/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(11/08/2026 13:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(11/08/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(11/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(11/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(11/08/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(11/08/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(11/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,400.01
DOP
Budget Appropriation Value
9,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
4,180.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,220.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES
9,400.01
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
9,400.00
DOP
Aprobado
Certificación CUORTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2026 14:19:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/08/2026 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/08/2026 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2011845
11/08/2026 14:38
9,400 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2026 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercado Mamá Lola, SRL
9,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA DESPENSA
-
Subtotal
9,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA DE 55 GLS ROJAS
4
PAQ
950
3,800.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAVISANTE
2
GAL
465
930.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
1
GAL
350
350.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
1
GAL
140
140.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES #7 OZ
50
UD
42
2,100.00
6
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICA
80
UD
26
2,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011845
Informe final de la selección DO1.AWD.2011845
11/08/2026 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.818417
La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2026-0090 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez
11/08/2026 14:19
(UTC -4 hours)
Detail