Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,566 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLMSC-DAF-CD-2026-0038
Request Name:
Adquisicion de articulos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de articulos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Antonio Estevez, Sector el Cayuco Las Matas de Santa Cruz Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2026 12:14:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2026 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/08/2026 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/08/2026 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/08/2026 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2026 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2026 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2026 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,566.01
DOP
Budget Appropriation Value
9,566.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
4,480.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
825.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
929.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,780.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
415.01
DOP
----
View
2.3.9.9.05
136.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
9,566.01
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLMSC-DAF-CD-2026-0038
1
9,566.01
DOP
Aprobado
Certificacion cuota20260811.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2026 12:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2026 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion20260811.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica20260811.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificado de apropiacion20260811.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra20260811.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2011719
11/08/2026 12:39
9,566 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2026 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Gomez Liquet, SRL
9,566 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,566.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
MEZCL. P/LAVAM.
1
UD
2,780
2,780.00
2
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TAPE 3M ¾ X60
1
UD
136
136.00
3
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
TRUPER TIJERA
1
UD
415
415.00
4
30191501 - Escaleras - BI
(...)
30191501 - Escaleras - BIEN COMÚN
2.6.5.7.01
TRUPER ESCALERA ALUMINIO 4 PIE
1
UD
4,480
4,480.00
5
27111704 - Enchufes - BIE
(...)
27111704 - Enchufes - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
LEVINTON C100 TOMA CORR.
5
UD
165
825.00
6
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA SPRAY AZUL CLARO
3
UD
130
390.00
7
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA SPRAY CROMADA
2
UD
270
540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011719
Informe final de la selección DO1.AWD.2011719
11/08/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.818315
La lista de oferentes del proceso HMLMSC-DAF-CD-2026-0038 publicada por Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz
11/08/2026 12:37
(UTC -4 hours)
Detail