Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
12,203.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0081
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(10/08/2026 09:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(10/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(10/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(10/08/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(10/08/2026 10:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(10/08/2026 10:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
7 days ago
(10/08/2026 10:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(10/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(10/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,399.99
DOP
Budget Appropriation Value
14,399.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
974.99
DOP
----
View
2.3.9.8.01
290.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,935.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,219.98
DOP
----
View
2.3.6.2.02
4,950.01
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,030.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
14,399.99
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
14,399.99
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2026 10:58:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE CMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2010918
10/08/2026 11:07
14,399.96 Dominican Pesos
Final Report:
10/08/2026 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eddy Frandi Mendez
14,399.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
12,203.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA P/LAVADERO GRIVEN 2 1/2 X 1 1/2 (A367-HDA113)
4
UD
105.93
423.72
2
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
SILICON ABRO ANTIHONGOS TRANSP. TUBO
1
UD
220.34
220.34
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR SENCILLA 1/2 X 3/8 EASTMAN
1
UD
245.76
245.76
4
40141631 - Válvulas de bo
(...)
40141631 - Válvulas de bombeo
2.3.9.8.02
CONTROL BOMBA SUMER. 3HP/1PH 220V (22A)
1
UD
1,915.25
1,915.25
5
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
CAJA DE BREIKEL GENERAL 2 A 4 CIRCUITO (TL240SCU) ABB
1
UD
1,690.68
1,690.68
6
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
CAJA DE BREIKEL PROW 112 CIRCUITO (GTL612F) 125 AMP
1
UD
1,016.95
1,016.95
7
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO PURO 5LB
2
UD
127.12
254.24
8
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD-40 8 OZ
1
UD
351.69
351.69
9
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE PHELPS DOGGE #10/4.0 NEGRO
25
UD
14.83
370.75
10
39121618 - Alambre para f
(...)
39121618 - Alambre para fusible
2.3.9.6.01
ALAMBRE PHELPS DOGGE #10/4.0 BLANCO
25
UD
14.83
370.75
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
AMBIENTADOR ELECT AROMA VAINILLA EN FLOR
1
UD
127.12
127.12
12
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODOROS CORONA ACUACER BLANC C/ TAPA (ECOLINE)
1
UD
4,194.92
4,194.92
13
31161713 - Tuercas de man
(...)
31161713 - Tuercas de manguera
2.3.6.3.06
JUNTA DE CERRA DE INODORO KINBOR (KB22003S1)
1
UD
118.64
118.64
14
31161713 - Tuercas de man
(...)
31161713 - Tuercas de manguera
2.3.6.3.06
CHEQUE VERTICAL ITALIANO 3/4 " EUROPEA DN 20-PN25
1
UD
648.31
648.31
15
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
DESTORNILLADOR ESTRIA TOTAL
1
UD
105.93
105.93
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE INODORO FITY 3/8X7/8X20
1
UD
148.31
148.31
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2010918
Informe final de la selección DO1.AWD.2010918
10/08/2026 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.817621
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0081 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
10/08/2026 10:58
(UTC -4 hours)
Detail