Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0132
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y TINTAS BROTHER T530
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y TINTAS BROTHER T530
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(07/08/2026 12:09:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(07/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(07/08/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(07/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(07/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(07/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(07/08/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18 days ago
(07/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(07/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(07/08/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,530.00
DOP
Budget Appropriation Value
27,530.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
18,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
27,530.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
-CD-2026-0132
132
27,530.00
DOP
Aprobado
CARTIF. CUOTA 0132.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 13:10:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF. DE FONDO 0132.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 0132.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0132.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA 0132.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2009927
07/08/2026 13:13
27,529.99 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
27,529.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1
UD
20,000
20,000.00
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
UPS CDP
1
UD
6,000
6,000.00
3
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA ROJA PARA SELLO
1
UD
100
100.00
4
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA BROTHER 5001 BK AMARILLA
1
UD
1,000
1,000.00
5
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA BROTHER 5001 BK AZUL
1
UD
1,000
1,000.00
6
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA BROTHER 5001 BK MAGENTA
1
UD
1,000
1,000.00
7
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA BROTHER 60 BK NEGRA ORIGINAL
1
UD
1,000
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2009927
Informe final de la selección DO1.AWD.2009927
07/08/2026 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.817132
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0132 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
07/08/2026 13:10
(UTC -4 hours)
Detail