Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,928.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2026-0059
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TECNOLÓGICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TECNOLÓGÍCOS, PARA USO EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLÓGÍA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2026 10:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2026 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2026 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2026 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2026 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,928.40
DOP
Budget Appropriation Value
42,928.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
32,072.40
DOP
32,072.40
DOP
View
2.3.6.3.04
10,856.00
DOP
10,856.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
42,928.40
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786117486648EB6Ol
1
42,928.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 11:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2026 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD SERVICIOS DE MATERIALES FERRETEROS Y TECNOLOGICOS 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TÉCNICA SERVICIOS DE MATERIALES FERRETEROS Y TECNOLOGICOS 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA INICIO DE PROCESO SERVICIOS DE MATERIALES FERRETEROS Y TECNOLOGICOS 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2009915
07/08/2026 11:38
42,928.4 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecno Innovation TIFG SRL
42,928.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
8,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
PASTA TERMICA
5
UD
1,770
8,850.00
1.2
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
23,222.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
AEROSOL COMPRIMIDO
24
UD
967.6
23,222.40
1.3
Adquisicion materiales tecnologicos
-
Subtotal
10,856.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
KIT DE REDES
1
UD
10,856
10,856.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2009915
Informe final de la selección DO1.AWD.2009915
07/08/2026 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.817029
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0059 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
07/08/2026 11:30
(UTC -4 hours)
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