Contract Notice Detail
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Base Total Price:
66,910 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CD-2026-0064
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2026 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2026 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2026 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2026 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(12/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,759.68
DOP
Budget Appropriation Value
66,759.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
188.80
DOP
188.80
DOP
View
2.3.9.1.01
50,670.38
DOP
50,670.38
DOP
View
2.3.1.1.01
1,652.00
DOP
1,652.00
DOP
View
2.3.7.2.99
14,248.50
DOP
14,248.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES
66,759.68
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786369488044AGQn2
1
66,759.68
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 09:44:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2026 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Acto inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Requerimiento.pdf
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AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación CII - PA - PCI - PGR.doc
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Codigo de etica.pdf
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Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx
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PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf
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PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf
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PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf
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FO-AF-22_Ficha_Tecnica_para_Procesos_de_Contratacion_Directa_Sujeta_al_Umbral_v1_0064_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FO-AF-29_Formulario_Solicitud_de_Compra_o_Contratacion_0064_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2010049
07/08/2026 14:52
66,759.68 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
66,759.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN MATERIALES LIMPIEZA T3
-
Subtotal
66,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ENVASE ATOMIZADOR 12 ONZ
4
UD
50
200.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA PARA FREGAR (médium, 8-8 1/2)(par)
36
UD
80
2,880.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CLORO BLANQUEADOR (galon)
25
GAL
100
2,500.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE P/ TRAPEAR #32 DE ALGODÓN
12
UD
220
2,640.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES PARA PISO CON AROMAS DIFERENTES
25
GAL
320
8,000.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA PARA FREGAR (large 9-9 1/2) (par)
12
UD
90
1,080.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO (galon)
6
GAL
220
1,320.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LAVA PLATOS LIQUIDO(galon)
12
GAL
220
2,640.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (LIBRAS)
60
LB
60
3,600.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICA NEGRA DE 5GLS 100/1
10
UD
150
1,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICA NEGRA DE 13 GLS 100/1
30
UD
300
9,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICA DE 60 GALONES 100/1
5
UD
950
4,750.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE NYLON P/ BARRER ( (Largo x Ancho x Altura total /28CM X 5 CM X 11 CM )
10
UD
230
2,300.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMA PARA SECAR AGUA 22X 1/2
4
UD
900
3,600.00
15
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
21
GAL
600
12,600.00
16
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO(galon)
10
GAL
110
1,100.00
17
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
6
GAL
225
1,350.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
50
UD
30
1,500.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA MULTIUSO 16CM X 16CM
35
UD
50
1,750.00
20
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
FRAGANCIA AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8 OZ (DIFERENTES AROMAS)
10
UD
260
2,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2010049
Informe final de la selección DO1.AWD.2010049
07/08/2026 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.816891
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0064 publicada por Dirección General de Presupuesto
07/08/2026 09:44
(UTC -4 hours)
Detail